你好,9月份做固定資產沖回,10月份重新確認
請問下老師,我9月份剛入了份固定資產,但是10月份的時候這份發(fā)票被作廢了,對方又重新開了份進來,請問這筆賬我該怎么做?
老師,你好,一般納稅人9月份開了專票,10月份又紅沖了重新開,我做賬的時候,這筆收入我應該做到哪個月?。?/p>
老師好我想請問一下,我們給另外一個公司付了一次10萬押金,對方4月份給開了收據(jù),現(xiàn)在這筆錢又要作為貨款,5月份又重開了發(fā)票,請問怎么做賬呢
老師請問一下9月份收到一張普通發(fā)票然后入了管理費,但是10月份對方重新給我們開了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來入賬
9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應的稅費。后來對方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對,12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時候應該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對吧?可是9月份的稅費已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔這筆收入的稅
老師沒有工程施工的科目用什么代替
公司對公預付一筆貨款給供應商,供應商也沒開具發(fā)票,也沒有收到貨物,然后供應商聯(lián)系不上了,后來就倒閉了,這個付款該怎么做賬?
請問我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開具發(fā)票,但是目前只開了60%,貨已發(fā)可以提前開票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因為不能抵扣是要全額入成本,還是要價稅分離?
一般納稅人,每月結轉進項和銷項進行抵扣,計入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無權威整個完整的分錄
老師,房地產開發(fā)企業(yè)老項目,出售土地轉讓權, 1、可否差額計稅,5%,相關法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個預繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預繳的時候還有抵扣預繳的時候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒想到這個 前期的預繳的都沒做 上個月預繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬,小企業(yè)會計準則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項時 1,借:銀行存款 100 萬元 貸:所得稅費用 100 萬元 第2, 借:所得稅費用 100 萬元 貸:本年利潤 100 萬元 這樣做對不對 您幫忙看看
你好老師,公司承擔員工個稅分錄怎么寫?
那我固定資產不需要錄入,等10月份重新確認,11月份再開始折舊對嗎?
是的,您的理解完全正確