同學(xué)你好 確認(rèn)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅季度末的那個月,如果銷售額不超過30萬,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,每月的收入算增值稅。還是季度匯總收入做分錄。 虧算狀態(tài)也需要核算增值稅嗎
小規(guī)模納稅人每個季度計算增值稅的分錄
小規(guī)模納稅人增值稅計提繳納分錄,未超過季度30萬
小規(guī)模季度繳納增值稅的話,每月的增值稅是不是不用做分錄?
小規(guī)模納稅人季度45萬免增值稅,免的增值稅會計分錄是什么
總分公司必須合并申報所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價稅合計金額是100000,我們要求加8個稅點,那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號出來,16號給股東分紅時,因為金額大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號報稅并繳納稅款,這個屬于預(yù)交吧?這個還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報個稅必須在1-15號的征期內(nèi)嗎?16號還能申報并繳納個稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
季度銷售額超過了30萬,計算增值稅:借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,請問老師分錄是這樣寫嗎
對的 分錄是這樣寫的