您好 小規(guī)模季度繳納增值稅的話,每月的增值稅用做分錄
小規(guī)模納稅人每個季度計算增值稅的分錄
小規(guī)模季度繳納增值稅的話,每月的增值稅是不是不用做分錄?
小規(guī)模的增值稅,季度不用交增值稅,一不交的增值稅怎么做分錄,幾月做了?
老師,小規(guī)模這個月開普票不含稅收入192277.23,稅額1922.77,因為季度沒超45萬,免繳納增值稅,免繳納的增值稅是多少?免繳增值稅分錄做一下
2023年小規(guī)模季度增值稅不超過多少萬不繳納增值稅,本季度增值稅40萬,用繳稅么,繳的話繳多少?
我們公司有國際運輸發(fā)票即免稅發(fā)票,但業(yè)務沒有辦法體現(xiàn),因為我們公司要不買單出口,要不就是用了fob出口,都沒有海運費的,但實際我們又有這部分支出及有發(fā)票,這種有風險嗎?
發(fā)票上的收款人,復核人,開票人可以為同一個人嗎
老師,酒店員工的餐費全部算福利費嗎
小規(guī)模3%增值稅發(fā)票,附加稅是多少?
請問有沒有金蝶KIS專業(yè)版操作指南
老師,8月份開的大豆油211桶 實際應該是221桶 我把211桶發(fā)票紅沖了又開了221桶 但是客戶在我紅沖錢拿211桶的發(fā)票走流程去報銷了 現(xiàn)在客戶的意思是在讓我開一個10桶差價的發(fā)票在走流程給我付款 我可以在紅沖了我八月份開的正確的發(fā)票嗎?紅沖正確的之后我賬上應該怎么處理呢?
老師,這個是什么意思
酒店行業(yè),客戶使用以前的充值卡消費,向我們要專用發(fā)票,但是我們在客戶充值卡充值時就提供了不征稅的普通發(fā)票,請問要作廢以前的普通發(fā)票,重新開具專用發(fā)票嗎。
AB都是我們公司,A 公司在 2024 年全資收購了 B 公司, B 公司在 2025 年初審計時發(fā)現(xiàn)有其他應應付款有未付出去的余額,就把其他應付款的余額轉轉到了資本公積。然后現(xiàn)在又要求把資本公積這一塊余額轉成實收資本,然后對 B 公司的注冊資本進行增資。請問這個賬目需要怎么調整?b公司現(xiàn)在是屬于盈利狀態(tài),然后是 A 公司的是不是也要做賬?
老師您好,我們現(xiàn)在辦公的地址是租的,但是房東簽的合同是網(wǎng)上隨便下載的,我們簽的,像這種需要繳納房產(chǎn)稅嗎
確認收入做,每月用計提增值稅嗎?
確認收入做,每月用計提增值稅
計提的分錄是?
借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅