專票需要填寫2行等于1行,
老師幫忙看一下我填的對嗎,最后怎么出來個負數(shù)。我是普票和專票加起來一個季度就這么多。
個體工商戶增值稅季度申報,最后本期應補退為 -44這個是正常的嗎?請老師幫忙看看是不是計算錯誤。 作廢過一張1485.15的專票 稅率之前3% 現(xiàn)在1% 本季度專票開了47203,普票9108.92 47203×2%=944.06 老師幫忙看看這么填對嗎?
老師,你幫忙看一下我圈起來的這個對嗎?這個稅負百分之5到6%是怎么理解的?不應該是13%再加那些附加稅嗎?應該超過5%6%吧
您好,財務裝訂納稅申報資料時,每個月的增值稅進項抵扣勾選統(tǒng)計表,需要裝訂在里面嗎?
想請問一下關于副食品出口退稅 對這一類產品核查很嚴嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產品,在退稅時稅務局表示要核查上游 的上游。就是產品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個月了,毫無進展
老師,你好,請問污水費椒計入什么費用,是直接跟水費計入在一起嗎
老師您好,咨詢一個問題,我公司進口一批貨物,報關單價數(shù)量金額已定,在海關報關時候海關把價格提高了,導致貨物成本提高,與應付國外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報表上,期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),這個是取得哪個數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購款,企業(yè)從公司采購蔬菜給政府,收到公司的采購發(fā)票并支付給公司采購款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應納所得額都是450萬
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應該是可以的吧和業(yè)務相關的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負怎么計算?
老師你好,開發(fā)票時,有“勞務服務”這個稅目嗎?
我是不是應該只填普票金額就可以了吧,最后21是自動出來的專票稅吧。
我7到9月份專票11947.60普票23525.74不含稅 我應該怎么填
11947.60填寫2欄=1欄 ,11947.60*2%=16欄=減免表2.3.4列 普通發(fā)票填寫10欄
嗯嗯,謝謝,已經填好了,我這種情況印花稅和城建怎么填
這個印花稅根據(jù)合同上面不含稅填寫,沒有合同根據(jù)對應稅負對應發(fā)票不含稅去申報,或者是申報表對應列,城建稅按實際交增值稅去填寫到一般增值稅下面 你要是之前是代開專票,普通發(fā)票沒有交稅,直接0申報附加稅就可以,之前代開專票交過城建稅話
看不懂,是不用填的意思嗎。
有沒有購銷合同,沒有直接0申報,要是有申報期限話