你好 自然人電子稅務(wù)局 選擇所屬期 然后找綜合所得申報(bào)
老師,我公司個(gè)稅一直0申報(bào),8月份忘報(bào)了,9月的報(bào)不了,怎么補(bǔ)報(bào)呢?
老師:6月份個(gè)稅我忘記了申報(bào)了,現(xiàn)在7月的申報(bào)不了,我6月的怎么補(bǔ),可以直接在個(gè)稅系統(tǒng)補(bǔ)繳嗎?怎么操作
單位個(gè)稅申報(bào)有一個(gè)員工5月份沒發(fā)工資我給申報(bào)了,6到8月份申報(bào)是0,實(shí)際8月份才發(fā)的5到8的工資,我這9月份該怎么申報(bào)
老師,晚上好,7月份的工資沒有申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)橹暗臅?jì)是7月申報(bào)6月的,我申報(bào)的時(shí)候忘記她是申報(bào)上月的,8月我直接申請了8月工資,現(xiàn)在還有7月的工資沒有申請,可以補(bǔ)申報(bào)嗎,現(xiàn)在是9月份,這個(gè)月是按9月份工資申報(bào)的,現(xiàn)在是少申報(bào)了一個(gè)月,怎么處理呢
老師,公司9月份產(chǎn)生增值稅,10月份申報(bào)時(shí)沒錢交,欠稅。在11月8號申報(bào)了10月份的申報(bào)表沒有產(chǎn)生增值稅,9月份的欠稅在11月10號補(bǔ)繳了,是不是要在10月份的申報(bào)表里的“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”34欄那里把這個(gè)補(bǔ)繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報(bào)表里出現(xiàn)了這個(gè)問題,我要怎么解決?
老師,前一個(gè)會計(jì)固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個(gè)月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時(shí)間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報(bào)銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計(jì)入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計(jì)入哪里?
老師,物權(quán)的變動是指什么?所有權(quán)的變動,抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個(gè)白酒制造業(yè)里面有很多過時(shí)的,這個(gè)包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個(gè)平時(shí)怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時(shí),直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個(gè)稅算好了,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,應(yīng)付工資不會有余額。那算出的這塊個(gè)稅是一次性計(jì)入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個(gè)稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時(shí)逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣