你好,嗯嗯,是的呢,如果是專票,是按照不含稅的
老師,計算企業(yè)所得稅的時候,費用成本如果取得的是專票,是不是都要按不含稅金額計算
土地增值稅清算的時候,扣除成本是按不含稅金額扣除嘛,我看好多企業(yè)收到發(fā)票的時候,都是全額計入開發(fā)成本。收入是按不含稅金額確認收入,不含稅收入減去不含稅成本來算增值額?
老師,建筑公司在提供成本票得時候成本票含不含稅。算他差多少成本票得時候,開出的票是按含稅算還是不含稅算
老師計算企業(yè)所得稅的時候,是用主營業(yè)務收入的數,不含增值稅的是吧,如果含著 增值稅要減掉是吧
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人計算企業(yè)所得稅時,取得的普通發(fā)票按含稅金額稅前扣除嗎?還有取得增值稅專用發(fā)票是按不含稅金額稅前扣除,是這樣嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,