同學你好,建議可以對該企業(yè)的資產(chǎn)負債表,進行重分類編制,讓其平均資產(chǎn)低于1000萬元,看看能不能通得過去。
老師,最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務所的朋友去做,出于對事務所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務局查到了要求企業(yè)調(diào)整補稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎?
老師你好 最近遇到一個比較懊惱的問題,聽聽你有什么好的建議,有個客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報表(不用出稅審報告的),由于我忙就把它交給了個事務所的朋友去做,出于對事務所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報了,因為該企業(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬,不能享受小微優(yōu)惠政策,哪知事務所朋友在做匯算清繳報表申報時卻享受了這優(yōu)惠政策,現(xiàn)在稅務局查到了要求企業(yè)調(diào)整補稅,以你的經(jīng)驗還有辦法解決這個問題嗎???
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,請問,我 6 月份未開票,7 月份申報了一張未開票收入 9 萬,已經(jīng)抵扣了 9 萬的進項發(fā)票,然后開來一張紅字通知單單出去,對方說要開 10 萬的紅字通知單,就把我開的 9 萬紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開個 10 萬紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫的是臨時勞務費是不是要繳納個稅
老師,請問每月月初給上月做賬的時候,已交的上月的增值費需要計提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報不需要稅務局核定,按季的話而要核定,按次申報還需要嗎。按次申報是怎么回事
員工臨時給公司干活付工資時候應該是工資還是勞務報酬?臨時工需要繳納社保嗎?
老師 請問下 我們用自己公司做出口 但是對方不從我們公司走賬可以嗎 報關是我們幫報
請問,我們有一個公司從1月一直沒有業(yè)務,請問填季報所得稅申報表我都填0可以嗎
老師,保險企業(yè)的業(yè)務員勞務報酬怎么報送,比如勞務費是一萬
商標使用權計入什么科目
稅局沒核定印花稅,報印花稅是按不含稅的銷售收入申報嗎?