你好!請(qǐng)問(wèn)具體是什么業(yè)務(wù)呢?
老師,我給別人開了一張這個(gè)發(fā)票,該怎么做賬
老師,別人開給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,不能勾選,那這張發(fā)票我要怎么做賬?。?/p>
老師,別人給我們開了一張建筑服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)憑證該怎么寫?
老師 別人給我們開了一張票 我們只需要付人家稅款 這個(gè)怎么記賬
老師好,如果我給別人開了一張專票,別人還沒轉(zhuǎn)款給我,內(nèi)賬方面,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師沒有工程施工的科目用什么代替
公司對(duì)公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒開具發(fā)票,也沒有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,后來(lái)就倒閉了,這個(gè)付款該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開具發(fā)票,但是目前只開了60%,貨已發(fā)可以提前開票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價(jià)稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因?yàn)椴荒艿挚凼且~入成本,還是要價(jià)稅分離?
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣,計(jì)入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無(wú)權(quán)威整個(gè)完整的分錄
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)老項(xiàng)目,出售土地轉(zhuǎn)讓權(quán), 1、可否差額計(jì)稅,5%,相關(guān)法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關(guān)法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個(gè)預(yù)繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預(yù)繳的時(shí)候還有抵扣預(yù)繳的時(shí)候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒想到這個(gè) 前期的預(yù)繳的都沒做 上個(gè)月預(yù)繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來(lái)好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項(xiàng)時(shí) 1,借:銀行存款 100 萬(wàn)元 貸:所得稅費(fèi)用 100 萬(wàn)元 第2, 借:所得稅費(fèi)用 100 萬(wàn)元 貸:本年利潤(rùn) 100 萬(wàn)元 這樣做對(duì)不對(duì) 您幫忙看看
你好老師,公司承擔(dān)員工個(gè)稅分錄怎么寫?
給保險(xiǎn)公司開的票,車子出險(xiǎn)之后我們派人把車子送去維修
請(qǐng)問(wèn)你們是什么公司呢
老師 我們是租車公司
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,對(duì)嗎
你這個(gè)是什么業(yè)務(wù),未交增值稅從哪里來(lái)?
就是給保險(xiǎn)公司開的發(fā)票,代開的專票
你的分錄寫的是對(duì)的
然后繳納稅費(fèi)的
我把這一個(gè)季度的都做在一起了,沒有給分開弄可以嗎
可以一起寫的,提醒你一下哦,現(xiàn)在是稅金及附加,不是營(yíng)業(yè)稅金及附加了哦
老師 我不知道怎么改科目
就是營(yíng)業(yè)稅金附加改為稅金及附加就可以了
但是 還得把T里面給改了不是嗎
可以重新寫一張對(duì)的憑證
重新寫一張對(duì)的憑證,錄入T3里面不也得錄成稅金及附加嗎,我該怎么把T3里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加改成稅金及附加
T3軟件我沒有用過(guò)哦,你可以提交一下這個(gè)問(wèn)題哦
好的 謝謝您
不客氣,祝你工作順利!