你好,是什么情況,只需要付人家稅款呢??
老師,這是一張專票,我們買了金稅盤,別人家給我們開的,這個怎么做會計(jì)分錄?我們是小規(guī)模納稅人。
老師 別人給我們代開了一張2000塊錢的發(fā)票 這個需要繳納稅款嘛
對于我們給別人開了發(fā)票 但是人家還沒給我們打錢 還有是我們付給人家錢 人家還沒有給我們開發(fā)票這些 是不是要做什么表記錄一下
老師 別人給我們開了一張票 我們只需要付人家稅款 這個怎么記賬
老師,我們公司買了一種原材料,對方也沒有給我們開票,現(xiàn)在不需要給人家付款了,我這個要怎么處理
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會計(jì),給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個體戶23年開始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
沒有實(shí)際業(yè)務(wù) 只是開個票
你好,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),不應(yīng)當(dāng)虛開發(fā)票入賬啊。 是針對這個發(fā)票,做外賬,還是內(nèi)賬的處理??
內(nèi)賬 應(yīng)該怎么做
你好,,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,內(nèi)賬的處理是 借:營業(yè)外支出,貸:銀行 存款?
老師 內(nèi)賬里面做不做進(jìn)項(xiàng)稅呢
你好,虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,內(nèi)賬不做進(jìn)項(xiàng)稅額處理的?
其他有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的 內(nèi)賬里面需要做稅嗎
你好,內(nèi)賬購進(jìn)與銷售都是按含稅金額入賬,不需要單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額的。
不體現(xiàn)稅的話 收入是不是不對呢
你好,如果站在外賬的角度來說,內(nèi)賬的收入按含稅入賬是不對的,但是內(nèi)賬的特點(diǎn)就是這樣的?
老師 內(nèi)賬里固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)提完嗎
你好,內(nèi)賬的固定資產(chǎn),可以一次性計(jì)提折舊
那利潤是不是不準(zhǔn)了呢
你好,是可以一次性計(jì)提折舊,沒有規(guī)定必須是這樣處理。 如果你想利潤盡量準(zhǔn)確,你可以按直線法計(jì)提折舊