你好 你們這個其他應付款掛的是什么業(yè)務的賬 ? 這樣才好判斷科目怎么處理。
請問,其他應付貸方掛帳,實際此筆業(yè)務已完結,現(xiàn)在該怎么處理
請問,去年代理記帳公司做帳時,做了借公司員工的款向,借現(xiàn)金,貸個人,帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳,但實際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時是沒有發(fā)生此業(yè)務的,現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額,要怎么處理
請問老師,2018年銀行收到商場退的押金20萬,實際在付款時,不是從公司銀行帳戶付出的,現(xiàn)在一直掛著帳,其他應收款貸方余額20萬,可以直接在今年12月調(diào)帳處理為其他應付款貸方余額20萬嗎?需要什么賃證嗎?
老師,我們公司有筆貨款是實際股東用他的公司付的,導致我現(xiàn)在還一直掛在賬上,請問應該怎么處理
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務是出口原材料,增值稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務成本還是原材料?
請問老師電子稅務局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費,他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預收個人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權價值和股票價值的計算分析題,我這個知識點給忘了
去年掛的借款,借現(xiàn)金貸其他應付,但是核實過是這筆業(yè)務已經(jīng)還款完結了的,可帳上還掛著
你好 那你銀行或者庫存現(xiàn)金就會少的。 你補做賬 借其他應付款貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 。
可是去年的帳借的現(xiàn)金全都做平了,并沒有多出來的部分呀
你好 怎么會這樣來做。 你款支付了 就會減少現(xiàn)金的。 你們?nèi)フ{(diào)整科目才行
不是我做的,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
你好 要看之前怎么把庫存現(xiàn)金給做平的。 你們之前實際也是庫存現(xiàn)金去支付的嘛 這樣才好對沖
就是說,先要知道借的現(xiàn)金花去了哪里是吧,然后呢,其他應付余額在貸方呢,要怎么沖呢
嗯是的 因為你現(xiàn)在說你庫存現(xiàn)金都是平的。 我也不知道你們之前怎么做的科目 。 既然都支付了錢會少 你費用都沒有做 。年末應該盤點庫存現(xiàn)金會補賬的。 先去查之前科目 才好對沖。 看掛那個科目去。