你好 這個(gè)是什么錢(qián)的

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)收到連續(xù)加起來(lái)三筆有45萬(wàn)的收入,沒(méi)有開(kāi)票的,我計(jì)入其他應(yīng)付款,之后再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,需要繳哪些稅?稅率是多少?有沒(méi)有好的避稅辦法?
老師好!我們小規(guī)模納稅人,2022.02月有一筆營(yíng)業(yè)外收入90萬(wàn),公司就沒(méi)有其他收入了,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅呢?怎么計(jì)算的呢?是打官司,對(duì)方破壞我們公司場(chǎng)地賠償給我們,請(qǐng)老師幫忙看看怎么算的,稅率各方面又是多少的
老師好,我是剛進(jìn)公司的,這個(gè)是小公司,核定征收的個(gè)獨(dú)企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額,之前開(kāi)票都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫(xiě)一個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營(yíng)業(yè)外收入的話是不是要加到他報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅里面的“收入總額”里面?
老師,您好,目前有一家小規(guī)模企業(yè)需要注銷(xiāo),年收入280萬(wàn),凈利潤(rùn)14萬(wàn),預(yù)付470萬(wàn),預(yù)收530,應(yīng)付18萬(wàn),應(yīng)收12萬(wàn),其他應(yīng)付100萬(wàn),其他應(yīng)收160萬(wàn),庫(kù)存14萬(wàn),實(shí)繳0,所有者權(quán)益13萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果預(yù)付都取得不了發(fā)票,目前這樣的情況,如果需要注銷(xiāo)繳稅金額大概多少,分別是繳納哪些稅?
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我嗯那個(gè)10月份和11月份然后做的那個(gè)嗯主營(yíng)業(yè)務(wù)是有那個(gè)收入,嗯,然后有那個(gè)嗯應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后正好。那個(gè)10月11月12月開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時(shí)候,我再把他們的兩個(gè)兩個(gè)就是不是兩筆收入嘛就是兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)梢宰约涸趥€(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶(hù)端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類(lèi)所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


合同上簽的是品牌使用費(fèi)及管理咨詢(xún)費(fèi),我們公司并沒(méi)有品牌使用費(fèi)這一項(xiàng),管理咨詢(xún)倒是有
不需要給他開(kāi)發(fā)票的嗎
不需要開(kāi)票的,所以不好做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就做到其他應(yīng)付款,有什么更好的辦法嗎
你做營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)不好 不開(kāi)發(fā)票可以做無(wú)票收入 這種你們不想交稅的最好私下收款 你做營(yíng)業(yè)外收入只繳納所得稅
做無(wú)票收入的話,我們除了增值稅1% 還需要了繳納其他稅嗎
附加稅 所得稅看利潤(rùn)
小規(guī)模企業(yè)附加稅是多少的 所得稅可以沖減以前年度的虧損嗎
附加稅6% 可以彌補(bǔ)虧損