你好 這個是什么錢的
老師,您好,請問小規(guī)模企業(yè)收到連續(xù)加起來三筆有45萬的收入,沒有開票的,我計入其他應付款,之后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,需要繳哪些稅?稅率是多少?有沒有好的避稅辦法?
老師好!我們小規(guī)模納稅人,2022.02月有一筆營業(yè)外收入90萬,公司就沒有其他收入了,請問要交什么稅呢?怎么計算的呢?是打官司,對方破壞我們公司場地賠償給我們,請老師幫忙看看怎么算的,稅率各方面又是多少的
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應該是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅里面的“收入總額”里面?
老師,您好,目前有一家小規(guī)模企業(yè)需要注銷,年收入280萬,凈利潤14萬,預付470萬,預收530,應付18萬,應收12萬,其他應付100萬,其他應收160萬,庫存14萬,實繳0,所有者權(quán)益13萬,請問如果預付都取得不了發(fā)票,目前這樣的情況,如果需要注銷繳稅金額大概多少,分別是繳納哪些稅?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應交稅費,然后應交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應交稅費應交增值稅,他們的合計數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
合同上簽的是品牌使用費及管理咨詢費,我們公司并沒有品牌使用費這一項,管理咨詢倒是有
不需要給他開發(fā)票的嗎
不需要開票的,所以不好做主營業(yè)務收入,就做到其他應付款,有什么更好的辦法嗎
你做營業(yè)外收入這個不好 不開發(fā)票可以做無票收入 這種你們不想交稅的最好私下收款 你做營業(yè)外收入只繳納所得稅
做無票收入的話,我們除了增值稅1% 還需要了繳納其他稅嗎
附加稅 所得稅看利潤
小規(guī)模企業(yè)附加稅是多少的 所得稅可以沖減以前年度的虧損嗎
附加稅6% 可以彌補虧損