你好 1800000是價稅合計嗎 銷售稅率多少
老師320萬的銷售額開票,要抵扣多少進(jìn)項啊,3%的稅負(fù),我們是外賬,老師我不會算
老師,開180萬的銷項發(fā)票,進(jìn)項要多少,我們是運(yùn)輸百分之9的稅率
老師,我們的稅負(fù)是0.18,要開1800000的銷項發(fā)票,要多少進(jìn)項票
老師,我們的稅負(fù)是0.18,要開1800000的銷項發(fā)票,要多少進(jìn)項票,我們是物流運(yùn)輸公司
老師,我們的稅負(fù)按1.8提,我要進(jìn)項的成本票該開好多,銷項180萬,要開好多進(jìn)項發(fā)票,麻煩老師用數(shù)字計算出來
請問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務(wù)所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責(zé)審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場,我們只需要對上一任會計師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應(yīng)該是銷項嗎?這什么放在進(jìn)項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?
是的,價稅合計的
銷售稅率是多少? (1800000/(1加稅率)*稅率-進(jìn)項)/1800000/(1加稅率)=0.18 求進(jìn)項就可以
進(jìn)項怎么算
上面的公式就是 還有你的稅率也沒說
我是物流運(yùn)輸9個點(diǎn)
老師,我該怎么算,還有所得稅和附加稅怎么提,提多少個點(diǎn)算
(1800000/1.09*9%-進(jìn)項)/1800000/1.09=0.18 這么算進(jìn)項的 附加稅=增值稅*12%
進(jìn)項我不知道金額怎么算呢
進(jìn)項=1800000/1.09*9%-0.18*1800000/1.09 這個就是恒等式的算法了
這個算出來就是進(jìn)項總的含稅金額嗎
你好 進(jìn)項稅額 是稅額
老師,我想算的是含稅的進(jìn)項金額
進(jìn)項/稅率加進(jìn)項 這個稅率是進(jìn)項發(fā)票的
老師,我還是沒明白,我想算進(jìn)項的含稅金額,能不能用數(shù)字列出來
你進(jìn)項的稅率是多少的
我就是現(xiàn)在開了180萬的發(fā)票,進(jìn)項沒有,就是想知道要開多少成本票
進(jìn)項如果稅率13% 進(jìn)項價稅合計 (1800000/1.09*9%-0.18*1800000/1.09)/13%加1800000/1.09*9%-0.18*1800000/1.09
老師,這樣算的嗎
你好 是的 上面的公式可以代入數(shù)據(jù)