增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅銷售額 180萬若為含稅價(jià)則 即1.8%=(180萬/1.13*0.13-X)/(180/1.13) 求出X 為進(jìn)項(xiàng)稅額 然后X/0.13*1.13 即為含稅的進(jìn)項(xiàng)票
請問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
老師,我現(xiàn)在就是沒有成本發(fā)票,想用銷項(xiàng)算要開多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
上面的計(jì)算過程 就是根據(jù)已知的稅負(fù)率 和已開具的銷項(xiàng)票 倒推需要多少成本票的
老師,那我要算稅負(fù)率怎么計(jì)算
增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅銷售額 (銷項(xiàng)稅額和不含稅銷售額可以理解為是一個(gè)) 從上式 可以看出 已知條件必須知道兩個(gè) 才能求第三個(gè)未知數(shù)
老師,我要開180萬的含稅發(fā)票,這個(gè)稅負(fù)率怎么計(jì)算
必須得知道進(jìn)項(xiàng)稅 才可以算稅負(fù)率的
他們說我們一般是按1.2到1.8提,我們是運(yùn)輸行業(yè),百分之1.8,就是0.018
那就已知稅負(fù)率 銷項(xiàng)稅 倒推 進(jìn)項(xiàng)稅(成本票 進(jìn)項(xiàng)票) 把已知數(shù)據(jù) 帶進(jìn)去 解方程就可以了
運(yùn)輸業(yè)的稅負(fù)一般是好多
一般在1.5%-2.5% 各地可能不太一樣 按照實(shí)際的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 繳納稅費(fèi)即可 不必太糾結(jié)于稅負(fù)率