不含稅320是嗎 13%的稅率嗎

老師320萬的銷售額開票,要抵扣多少進(jìn)項啊,3%的稅負(fù),我們是外賬,老師我不會算
老師我開了280000萬的銷售額,稅負(fù)是2.5%,我需要拿多少抵扣票回來?怎么計算公式
老師,你幫我算一下,本月不含稅銷項金額是1668298.31 銷項稅額是214869.38 稅負(fù)需要控制到0.01 我的進(jìn)賬稅額一共有268849.59 那么我需要抵扣的進(jìn)賬稅額是多少?我還可以開多少銷項金額?
老師好 我們公司的稅負(fù)率要求是3% 進(jìn)項發(fā)票還不夠抵的 怎么算進(jìn)項發(fā)票還需要多少?
老師,是不是銷項稅額-不含稅銷售額×稅負(fù)=進(jìn)項稅額??你算算40萬含稅,稅負(fù)3%,稅率13,需要多少進(jìn)項??
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
含稅320萬 13%的稅率
還有我要怎么控制成本工資,工資可以調(diào)節(jié)
(302/1.13*13%進(jìn)項)/320/1.13=3% 求進(jìn)項就可以的 你們公戶支付的工資嗎
工資一共還沒發(fā),就是計提了,一個月工資11w左右
你是要提高成本的嗎
買的廠里用的橡膠管是計入制造費用嗎?我們是造船的,上面302是什么意思
不知道,我不是很懂
可以的 302是膠水的吧 那你的工資是什么情況你可以計提 每月發(fā)工資次月申報個稅就可以
膠水?沒懂
你好,302,應(yīng)該改成320,打錯了。
工資從帳上能發(fā)多少就發(fā)多
320是我們開的票
括號里面是進(jìn)項稅嗎?還是*進(jìn)項
剛才的公式302改成320 工資這塊你要調(diào)整成本不好做 現(xiàn)在申報個稅職工都能看到 多給申報了容易被投訴
沒有多給,工資不高
我求的怎么是0.29,我想知道抵扣多少進(jìn)項
那你按實際來就可以的。
l老師 我求的怎么是0.29,我想知道抵扣多少進(jìn)項
你好 (36.81-進(jìn)項)=8.5 進(jìn)項=36.81-8.5 這個的
這個怎么算的,老師我沒看懂
320/1.13*13% 這個等于36.81 320/1.13這個等于283.19 36.81-進(jìn)項=283.19*3%
也就是開320萬的含稅銷售,要認(rèn)證283100的進(jìn)項稅額是嗎
稅額是這些的 看發(fā)票的稅額就行
老師我們在網(wǎng)上買的辦公品,他們給開了兩張不同省份的普票,日期相差10幾天,票的內(nèi)容一樣的,可以都入費用嗎
總共這么多稅額,我抵扣跟這差不多就行是嗎
同一個企業(yè)開的嗎