首先,我們來理清公式。通常情況下,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于應(yīng)納稅額,而不是直接等于進(jìn)項(xiàng)稅額。接下來,我們來計(jì)算一下你提供的數(shù)據(jù)。 含稅銷售額為40萬,稅率為13%,則不含稅銷售額為 40萬 / (1 + 13%) ≈ 353,982元。 銷項(xiàng)稅額為 353,982元 × 13% ≈ 46,018元。 稅負(fù)為3%,則稅負(fù)金額為 353,982元 × 3% = 10,619元。 理論上,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該使得銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額等于稅負(fù)金額,即 46,018元 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 10,619元。解這個(gè)方程,得到進(jìn)項(xiàng)稅額 ≈ 35,399元。
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過來應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
銷項(xiàng)3萬元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計(jì)算,銷項(xiàng)稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),那我進(jìn)項(xiàng)需要購進(jìn)多少?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票不能認(rèn)證的。怎么套公式?麻煩老師詳細(xì)列舉,謝謝!??!
你好老師,進(jìn)貨花了10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額13000,稅 率是13%,稅負(fù)是1.2%,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額相差11800元,問還需要多少進(jìn)項(xiàng)?
老師,進(jìn)項(xiàng)是1000萬,銷項(xiàng)是1020萬,這個(gè)稅負(fù)率是多少,都是不含稅金額
有稅負(fù)率怎么算補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)呢,銷售額100含稅,13%
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
首先,我們需要計(jì)算不含稅銷售額。公式是: 不含稅銷售額 = 含稅銷售額 / (1 + 銷項(xiàng)稅率) 不含稅銷售額 = 40萬 / (1 + 13%) ≈ 35.4萬 然后計(jì)算銷項(xiàng)稅額: 銷項(xiàng)稅額 = 不含稅銷售額 × 銷項(xiàng)稅率 = 35.4萬 × 13% ≈ 4.6萬 接著計(jì)算稅負(fù)的具體金額: 稅負(fù)金額 = 含稅銷售額 × 稅負(fù)率 = 40萬 × 3% = 1.2萬 最后,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 稅負(fù)金額 = 4.6萬 - 1.2萬 = 3.4萬 所以,需要的進(jìn)項(xiàng)稅額是3.4萬。 這是另一個(gè)學(xué)堂老師發(fā)的,你們到底誰說的對?????
稅負(fù)金額你用的不含稅。那個(gè)老師用的含稅。到底含不含稅??
關(guān)于稅負(fù)金額的計(jì)算,應(yīng)該是基于不含稅銷售額來計(jì)算的。因?yàn)槎愗?fù)是反映在商品或服務(wù)的成本上,而不是稅收本身。所以,正確的計(jì)算方法是基于不含稅銷售額來計(jì)算稅負(fù)金額。我之前的回答是基于這個(gè)原則進(jìn)行的。希望這能幫助你更好地理解!
關(guān)于稅負(fù)金額的計(jì)算,應(yīng)該是基于不含稅銷售額來計(jì)算的。因?yàn)槎愗?fù)是反映在商品或服務(wù)的成本上,而不是稅收本身。所以,正確的計(jì)算方法是基于不含稅銷售額來計(jì)算稅負(fù)金額。我之前的回答是基于這個(gè)原則進(jìn)行的。希望這能幫助你更好地理解!