可以直接將優(yōu)惠卷金額按比例分攤在銷售金額上面,直接按實際收到的金額確定收入。
老師,請我我們公司新開展了電銷,優(yōu)惠卷金額和銷售開在同一張發(fā)票上面再的,可不可以直接將優(yōu)惠卷金額按比例分攤在銷售金額上面,直接按實際收到的金額確定收入
老師請問,請我我們公司新開展了電銷,優(yōu)惠卷金額和銷售開在同一張發(fā)票上面再的,可不可以直接將優(yōu)惠卷金額按比例分攤在銷售金額上面,直接按實際收到的金額確定收入
老師,請問下個體工商戶核定征收是不是每個月按核定額或者按實際開票金額報稅就行了呀?如果每月核對額是4萬,實際銷售收入是500萬,開票金額15萬以內/月,對公戶收款超過4萬的,按哪個金額申報呢?電子稅務網上每次打開申報表,開票金額自動填寫在申報表上了,是不是直接點申報就可以了,未開票收入需要申報嗎?另外租賃收入要申報嗎?
我們公司做買一送一的銷售,送的這個算有償贈品,請問在開票的時候能做送的那個不按公允價值分攤,直接把總金額都算在買的那個上,送的寫市場價然后優(yōu)惠減掉它嗎
請問我公司新開了一個網店,類似淘寶的,那客戶在上面購物,金額有大有小,我收到款但我不知道對方需不需要開票,我是直接做銷售收入,銷項稅嗎?有別的做法嗎?
竹木行業(yè)會計分錄,電商行業(yè)會計分錄
老師,外帳公司資產負債表36行:應交稅費700.2 增值稅申報表34行:本期應補退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結構的票,可以走長攤嗎 還是費用
老師,你好,確認收入的時侯,收入需要明細科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費
請問exw出口,報關金額1萬,exw價就是1萬,報關單上雜費500是另外客戶自己的費用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎上總比例不能超過50%,怎么設函數
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應付款是不是要轉到專項基金里面?