你好!你可以過一段時間再確認(rèn)收入
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因為目前大部分走的私賬沒有進(jìn)公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進(jìn)項發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個人也不需要開銷項票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個的報關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個情況,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我們是商貿(mào)公司,我們有個專門的銷售系統(tǒng),系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項稅額就是含稅-不含稅這樣做的??墒菑?月開始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對了。我之前稅在未開票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開票收入那里退回來嗎?
老師,收到一筆款項,對方還沒有要開票,可能不會要開票了,我做憑證的時候能直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎,還是做預(yù)收賬款?季度報稅的時候,需要填在未開票銷售額里嗎?
請問我有一個客戶啊,購買我們的材料,但是他付款的話,先付不含稅的貨款額,稅點(diǎn)呢等過一段時間再付,這個稅點(diǎn)有說多長時間合適嗎?還有如果金額很大的話,我這個客戶不開票,那我直接做不開票銷售收入申報的話,有沒有問題?
請問我公司新開了一個網(wǎng)店,類似淘寶的,那客戶在上面購物,金額有大有小,我收到款但我不知道對方需不需要開票,我是直接做銷售收入,銷項稅嗎?有別的做法嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
那我要按時入帳,做帳的時候怎么做?
這個過一段時間 再確認(rèn)收入是過多長時間呢?
你好!你可以先計入預(yù)收賬款
過多長時間再確認(rèn)收入呢?如果我確認(rèn)收入時還沒開票,是不是要做無票收入?
你好!比如一個月或者確認(rèn)收貨后
稅率也是按照我公司增值稅發(fā)票的銷售一樣計算吧,比如13個點(diǎn)的
你好!是的。稅率就是這樣計算