這個稅點實際上就是你們的應(yīng)收帳款而已,沒有說多長時間 可以做不開票收入申報增值稅

老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
請問我有一個客戶啊,購買我們的材料,但是他付款的話,先付不含稅的貨款額,稅點呢等過一段時間再付,這個稅點有說多長時間合適嗎?還有如果金額很大的話,我這個客戶不開票,那我直接做不開票銷售收入申報的話,有沒有問題?
老師,我們代客戶繳納海關(guān)增值稅和關(guān)稅,客戶沒有資質(zhì)繳納,所以出來的稅單是我們抬頭,單抬頭。問題是,我們怎么收回來這筆稅,客戶說直接付錢,他們沒有付款依據(jù),因稅單他們不能用,那我們開票收回,我就開墊付的增值稅和關(guān)稅金額嗎?那開什么明目呢,而且,我如果抵扣開墊付金額,肯定是抵扣的多,繳稅少,這樣不對吧,還有其他做法嗎?望老師能詳細(xì)解答,謝謝啦!
老師早安。我有個疑問,我們這里,一般來說,除去那些長期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款,再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧?但是我們這里有個特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車的,我們并不承擔(dān)運輸,他們的車過來后,我們給裝貨。但是現(xiàn)實中出現(xiàn)過問題,有的客戶,他們付款后,有的會過好久才來拉貨,最長的出現(xiàn)過兩年的。比如說客戶付款了100噸石粉,結(jié)果一直沒有來拉貨,或者來拉了50噸,還有50噸沒有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負(fù)債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬元的話,同時客戶還沒有來拉貨,負(fù)債是100噸,一萬元。那么一正一負(fù)是等于我沒有盈利么?
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J(rèn)為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果金額很大,也沒有問題,是吧?
金額很大,也是應(yīng)收帳款唄,稅務(wù)上沒什么問題