可以的,可以這么做。
老師,請(qǐng)教一下,公司開(kāi)業(yè)的時(shí)候買(mǎi)了100個(gè)基因檢測(cè)盒,沒(méi)給對(duì)方結(jié)款,也沒(méi)有票據(jù),當(dāng)時(shí)也沒(méi)入庫(kù),前幾個(gè)月領(lǐng)取了20幾個(gè),有的是顧客購(gòu)買(mǎi)的,有的是贈(zèng)送給顧客的,這些都沒(méi)做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計(jì)了一下,贈(zèng)送給顧客的有2個(gè),賣(mài)了5個(gè),我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫(kù),我是按100個(gè)的金額入庫(kù)?還是按庫(kù)存數(shù)量+7個(gè)的數(shù)量入?我們給對(duì)方結(jié)款是100個(gè)用完了結(jié)款,而且贈(zèng)送的和顧客購(gòu)買(mǎi)的成本價(jià)還不樣,贈(zèng)送的按400一個(gè)結(jié),顧客購(gòu)買(mǎi)的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
?如果賣(mài)食品的公司,贈(zèng)品比如是保鮮盒或者粘貼紙,如果購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候做了費(fèi)用那么作為贈(zèng)品送給購(gòu)買(mǎi)食品的人的時(shí)候發(fā)票是要開(kāi)贈(zèng)品銷售價(jià)格還是可以不開(kāi)?這個(gè)涉及到我贈(zèng)品入賬是否需要重新定價(jià)是否要直接做費(fèi)用一次性銀行支付?如果銀行一次性支付了已經(jīng)做了費(fèi)用的贈(zèng)品,那么開(kāi)發(fā)票的時(shí)候贈(zèng)品是開(kāi)金額0嗎但是開(kāi)票系統(tǒng)好像不能開(kāi)0
老師,我們最近簽訂一個(gè)合同,我們賣(mài)了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送,開(kāi)票的時(shí)候也是開(kāi)五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買(mǎi)方,沒(méi)有簽合同沒(méi)有開(kāi)票就要視同銷售還要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)算收入呢?
我們公司做買(mǎi)一送一的銷售,送的這個(gè)算有償贈(zèng)品,請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)票的時(shí)候能做送的那個(gè)不按公允價(jià)值分?jǐn)?,直接把總金額都算在買(mǎi)的那個(gè)上,送的寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)然后優(yōu)惠減掉它嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,本年春節(jié)期間為促銷產(chǎn)品有兩種方式可供選擇:一是采用“買(mǎi)一贈(zèng)一”方式促銷,銷售一臺(tái)價(jià)值3390元的空調(diào)(購(gòu)進(jìn)價(jià)值2825元)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)價(jià)值452元的電風(fēng)扇(購(gòu)進(jìn)價(jià)值為339元),甲公司將贈(zèng)送的452元的電風(fēng)扇單獨(dú)開(kāi)具發(fā)票。二是采用“買(mǎi)一贈(zèng)一”方式促銷,銷售一臺(tái)價(jià)值3390元的空調(diào)(購(gòu)進(jìn)價(jià)值為2825元)的同時(shí),贈(zèng)送一臺(tái)價(jià)值452元的電風(fēng)扇(購(gòu)進(jìn)價(jià)值為339元),甲公司將原品與贈(zèng)品公允價(jià)值之比分?jǐn)偛缓悆r(jià)款并分別填寫(xiě)在同一張發(fā)票的“金額”欄中。以上價(jià)格均為含增值稅價(jià)格。進(jìn)行納稅籌劃(兩個(gè)方案分別求出應(yīng)納增值稅,應(yīng)納城建稅和教育費(fèi)附加,應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅額合計(jì),凈利潤(rùn))只需要計(jì)算過(guò)程,不用公式謝謝
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
那我們?cè)谧鲑~的時(shí)候也是直接把這部份做收入然后轉(zhuǎn)入費(fèi)用嗎
你好,你可以按折扣之后確認(rèn)收入。
確認(rèn)收入之后,會(huì)不會(huì)收入小于成本?
我們?nèi)绻怯袩o(wú)償贈(zèng)送,無(wú)償贈(zèng)送如果按市場(chǎng)價(jià)算收入,開(kāi)票要怎么開(kāi)呢?
還有就是報(bào)稅上,我們實(shí)際沒(méi)有收到這個(gè)無(wú)償贈(zèng)送的款 怎么報(bào)收入呢 在哪里?
請(qǐng)問(wèn)在開(kāi)票的時(shí)候能做送的那個(gè)不按公允價(jià)值分?jǐn)?,直接把總金額都算在買(mǎi)的那個(gè)上,送的寫(xiě)市場(chǎng)價(jià)然后優(yōu)惠減掉它嗎 2022-09-19 17:58
你好,你第一個(gè)問(wèn)題不是問(wèn)的開(kāi)發(fā)票嗎?
那你既然是為了開(kāi)發(fā)票的話,你現(xiàn)在在這里問(wèn)開(kāi)發(fā)票是什么意思?
兩種做法,一種是開(kāi)一個(gè)原價(jià)的,再開(kāi)一個(gè)折扣的,還有一種是不開(kāi)發(fā)票。第一種按折扣之后的來(lái)確認(rèn)收入,在附表1,13%貨物銷售里面填寫(xiě),第二種,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)視同銷售,在13%銷售貨物未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫(xiě)。
不是 我后面兩個(gè)的問(wèn)題是問(wèn)的無(wú)償贈(zèng)送的情況下開(kāi)發(fā)票,無(wú)償贈(zèng)送不是收入要按市場(chǎng)價(jià)算嘛 那這種我報(bào)稅報(bào)13%,但是我實(shí)際沒(méi)有收到這個(gè)款呀
沒(méi)有收到做銷售費(fèi)用不是嗎 150?市場(chǎng)價(jià)格*13% 這個(gè)就是 增值稅需要和你收到錢(qián)沒(méi)有關(guān)系
那這樣我的利潤(rùn)表上對(duì)不上增值稅上報(bào)的這個(gè)銷售金額收入會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?
要想保持一致的話,把庫(kù)存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的