委托方之前的分錄怎么做的
查賬,2個(gè)公司平往來。2016年委托加工商品。委托方已入庫入賬。受托方未開發(fā)票?,F(xiàn)要受托方補(bǔ)開發(fā)票。請問,委托方,收到專票,該如何入賬
我公司業(yè)務(wù)來不及做,所以委托加工給a公司,會(huì)計(jì)賬務(wù)的流程應(yīng)該是,1.發(fā)出材料時(shí),借,委托加工物資,貸,原材料。 此部分不用發(fā)票,根據(jù)我當(dāng)公司出庫單和對方公司的簽收單入賬,2.收到貨物和發(fā)票,收到貨物時(shí),做,借,庫存商品,貸,委托加工物資,收到發(fā)票時(shí)做,借,委托加工物資,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付,老師這個(gè)操作是對的嗎?
2個(gè)公司之間的一直有貨品往來。 查賬發(fā)現(xiàn),2016年乙公司,委托加工貨物的發(fā)票沒開 但甲公司已預(yù)估入庫存。 現(xiàn)在乙公司開出發(fā)票, 甲公司收到發(fā)票后,該怎么入賬呢
請教老師: 關(guān)于委托加工產(chǎn)品的整個(gè)流程(例如把濕的水產(chǎn)品加工為干貨),從發(fā)外加工到收回產(chǎn)成品的整個(gè)過程,每個(gè)步驟: 1. 委托方的發(fā)外加工單據(jù)有哪些? 2. 受委托的加工廠又需要提供什么單據(jù)和憑證? 3. 例如:委托加工合同、出庫單、入庫單、加工費(fèi)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票。。。。。。還有什么? 4. 委托加工的實(shí)務(wù)操作,有什么環(huán)節(jié)和賬務(wù)處理要注意的或者容易出錯(cuò)的? 謝謝指引
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費(fèi)用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研究開發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用(研究開發(fā)活動(dòng)成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——委托研發(fā)費(fèi)用 ——**項(xiàng)目”這個(gè)科目并在年度匯算清繳時(shí)進(jìn)行加計(jì)扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
借:委托加工材料 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:委托加工材料
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的事
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 借:委托加工材料 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借:庫存商品 負(fù)數(shù)貸:委托加工材料 負(fù)數(shù) 借委托加工材料,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款 借庫存商品貸委托加工材料
受托方開發(fā)票,貨物/服務(wù)名稱,寫庫存商品的名稱可以嗎?還是說,必須要寫上委托加工材料的名稱。
不可以 寫加工費(fèi)的
當(dāng)如委托方入賬時(shí),根本沒考慮發(fā)票的事。那這時(shí)接到發(fā)票后,是吧要沖掉一部分庫存商品,調(diào)整入進(jìn)項(xiàng)稅額?
委托加工材料和庫存商品都要調(diào)整。
沒有,這次受托方開發(fā)票后,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前的會(huì)計(jì)都漏掉了。接手后,在查往來。
一塊補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 往來,你們自己跟對方對賬就可以