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查賬,2個(gè)公司平往來。2016年委托加工商品。委托方已入庫入賬。受托方未開發(fā)票。現(xiàn)要受托方補(bǔ)開發(fā)票。請問,委托方,收到專票,該如何入賬

2020-09-15 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-15 12:57

委托方之前的分錄怎么做的

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快賬用戶9368 追問 2020-09-15 13:02

借:委托加工材料 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:委托加工材料

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快賬用戶9368 追問 2020-09-15 13:02

沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的事

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:05

沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 借:委托加工材料 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借:庫存商品 負(fù)數(shù)貸:委托加工材料 負(fù)數(shù) 借委托加工材料,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款 借庫存商品貸委托加工材料

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快賬用戶9368 追問 2020-09-15 13:08

受托方開發(fā)票,貨物/服務(wù)名稱,寫庫存商品的名稱可以嗎?還是說,必須要寫上委托加工材料的名稱。

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:08

不可以 寫加工費(fèi)的

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快賬用戶9368 追問 2020-09-15 13:09

當(dāng)如委托方入賬時(shí),根本沒考慮發(fā)票的事。那這時(shí)接到發(fā)票后,是吧要沖掉一部分庫存商品,調(diào)整入進(jìn)項(xiàng)稅額?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:10

委托加工材料和庫存商品都要調(diào)整。

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快賬用戶9368 追問 2020-09-15 13:11

沒有,這次受托方開發(fā)票后,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前的會(huì)計(jì)都漏掉了。接手后,在查往來。

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齊紅老師 解答 2020-09-15 13:12

一塊補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 往來,你們自己跟對方對賬就可以

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委托方之前的分錄怎么做的
2020-09-15
您好,原材料不平賬了呀,就是領(lǐng)用材料變成成品了,原材料在倉庫里也沒有了 是受托廠家開票后進(jìn)委托加工物資賬戶,不是,這里只有受托方的物資,我們自己的物資不在這里
2023-12-09
原材料已經(jīng)轉(zhuǎn)為委托加工物資了。為啥還要平賬。等全部加工完就是結(jié)庫存商品貸委托加工物資了
2023-12-09
你好,根據(jù)你的描述,之前的賬務(wù)處理是有問題的 你要調(diào)整 借:庫存商品 增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 或者相反的分錄
2021-09-30
同學(xué)您好,建議您三方簽一下補(bǔ)充協(xié)議,
2024-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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