你好,防偽稅控系統(tǒng)服務費減免在這個表格填寫,見圖
認證網(wǎng)上服務費發(fā)票報稅怎么減免
稅控盤服務費怎么填申報表減免增值稅
中天易稅的網(wǎng)上認證服務費發(fā)票來了,可以在電子稅務局減免嗎?交了180元,還是增值稅專用發(fā)票
發(fā)票的認證在哪個網(wǎng)站認證?申報個稅在哪個網(wǎng)站操作?社保人員增減及繳費在哪個網(wǎng)站弄?工商年報申報在哪個網(wǎng)站弄?
老師,我申報增值稅時,銷項服務費發(fā)票默認是免稅項目,但是實際上并沒有免稅啊
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
金額是含稅金額180元嗎
你好,金額是按認證網(wǎng)上服務費的含稅金額填寫的
那做賬怎么做呢
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
就一個稅額減免嗎?不是180元減免嗎
你好,兩個分錄的金額都是180啊,180是全額抵扣了增值稅應納稅額
哦哦好的
就是說管理費用是180元
你好,是的,按180的費用全額減免就是了
那我發(fā)票認證的時候用了10.8元的進項稅額,因為是增值稅專用發(fā)票
你好,這個發(fā)票根本不需要認證的 如果你認證了,就只能抵扣票面稅額,而不是全額抵扣增值稅應納稅額
那增票不認證沒事嗎?
你好,稅控系統(tǒng)服務費(這個比較特殊),可以不需要認證的