這可能是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。你得在申報(bào)時(shí)手動(dòng)選擇正確的稅率。建議檢查發(fā)票信息和相關(guān)稅收政策,確保填寫正確。如有疑問(wèn),可咨詢專業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)。
我看了這個(gè)月的增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì),可是申報(bào)表這上面還填寫了280,可是金額上沒(méi)有體現(xiàn)減免啊,實(shí)際上這個(gè)月的增值稅不應(yīng)該是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)-減免嗎
我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒(méi)過(guò),顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
老師,增值稅上有一部分特定減免項(xiàng)目,上面免增值稅的,是意味著我們開票就要開免稅的嗎,還是按實(shí)際稅率來(lái)
老師好!有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,目前沒(méi)有銷項(xiàng)業(yè)務(wù),我先入賬了,入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)印花稅的時(shí)候,顯示和增值稅報(bào)表不符,因?yàn)槲以鲋刀惱镞M(jìn)項(xiàng)金額沒(méi)有加這幾張發(fā)票,印花稅按照實(shí)際繳納的,我該如何調(diào)整
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),銷項(xiàng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票默認(rèn)是免稅項(xiàng)目,但是實(shí)際上并沒(méi)有免稅啊
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
您幫我看下,這個(gè)表的服務(wù)費(fèi)是默認(rèn)填寫的
通常情況下,表中信息應(yīng)與實(shí)際情況相符。如果服務(wù)費(fèi)被錯(cuò)誤標(biāo)記為免稅,需核對(duì)是否符合免稅條件。不符合時(shí),應(yīng)更正為適用稅率。若操作有困難,建議聯(lián)系稅務(wù)局或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)人員協(xié)助處理。
這個(gè)表右邊的實(shí)際扣除金額,需要寫免除的增值稅額嗎
我就是找你們老師答疑的,你讓我找會(huì)計(jì)人員協(xié)助
實(shí)際扣除金額通常是指能從應(yīng)納稅額中減除的部分。對(duì)于免除的增值稅,如果這部分確實(shí)不需要繳納增值稅,那么在扣除項(xiàng)中填寫即可。如果有具體填寫要求或疑問(wèn),最好直接詢問(wèn)會(huì)計(jì)人員或稅務(wù)局,確保操作準(zhǔn)確無(wú)誤。
實(shí)際扣除金額是指可以從應(yīng)繳稅額中減去的部分,包括免征的增值稅。如果服務(wù)費(fèi)確實(shí)免征增值稅,在扣除項(xiàng)中填寫“免征增值稅額”即可。若有填寫細(xì)節(jié)上的疑問(wèn),直接咨詢會(huì)計(jì)人員或稅務(wù)局最準(zhǔn)確。