你好同學(xué),你這里如果說只是相差一點點尾數(shù),那么這個尾數(shù)直接沖進(jìn)你的入賬成本就可以了。
國有企業(yè)按照凈價記賬,計算出稅額+不含稅金額=需開票金額 與供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算單的含稅金額實際開票金額相差幾分錢 尾差問題如何解決,企業(yè)如何解決
我們是小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專票稅率1%,但對方要求我們開9%的增值稅,我們是開具不出來的,所以只能修改合同增金額 按照9%的合同總金額:94.8200 代繳稅率8%,稅金7.8W 代繳稅額:6.9 分包1%抵稅額0.8699 稅差分?jǐn)偅ㄒ苿樱?.0214 綜合稅(地方)0.83 賬面差額(利潤)稅:0.1745 折算稅后單價(1%)2014.55 分包合同價(1%稅率)86.82 想問下要如何倒推回去,倒推到94.28W
老師公司購入一輛車公對公轉(zhuǎn)賬50000元,對方銷售公司只能按他們公司系統(tǒng)的最低售價52000元開機動車發(fā)票 老師上班了嗎,關(guān)于昨天跟您討論的,公司購車銷售公司發(fā)票多開的問題我總結(jié)了一下,目前可能有三種解決方式您參考一下 1.按發(fā)票的金額入賬,差額放到營業(yè)外收入,正常入固定資產(chǎn)正常抵扣 2.根據(jù)支付的比例算不含稅金額、稅額,分別做固定資產(chǎn)和進(jìn)項(本方法實際做賬金額小于發(fā)票金額) 3.按發(fā)票入賬,差額做現(xiàn)金支付 您覺得這三種辦法哪種的風(fēng)險最小?
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)、購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價金額43290元,進(jìn)項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進(jìn)價金額。上面的業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫還有要求里面的題目怎么做
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進(jìn)銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)購進(jìn)商品取得專用發(fā)票,進(jìn)價金額43290元,進(jìn)項稅額5627.7元,款已付,商品入庫售價金額50000元。(2)銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價。要求:①做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進(jìn)銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進(jìn)價金額。題目都是完整的要求里面的會計分錄還有第②個計算題目怎么算
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報表怎么報才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個9月成本是個人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報個稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報八月份的稅的時候,勾選認(rèn)證的時候,進(jìn)項票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時候開的,能在當(dāng)月認(rèn)證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
慢慢的肯定會多,新建一個成本中心,把尾差部分都納入進(jìn)來嗎?那企業(yè)審計檢查的時候,會出現(xiàn)問題嗎
不會有問題,這是價稅分離后,除不盡導(dǎo)致的。這是正常情況 的。
謝謝老師,那就是單獨尾差那部分放在一個新的成本中心哈?
是的,這個直接計成本處理就可以了的