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企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報(bào)了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎

2025-09-11 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 21:59

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齊紅老師 解答 2025-09-11 22:03

您好,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新后,你公司給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)、已在增值稅那邊做了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案并申報(bào)為增值稅免稅收入,在填新的企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí),不用額外填什么特別的欄次,跨境服務(wù)收入要正常填到營(yíng)業(yè)收入里(就是你正常該報(bào)的收入都填上去,不管增值稅是不是免稅的),增值稅免稅不代表企業(yè)所得稅也免稅,這個(gè)收入在企業(yè)所得稅上一般是應(yīng)稅收入,預(yù)繳時(shí)正常計(jì)算(比如利潤(rùn)=收入?成本費(fèi)用,稅按利潤(rùn)×稅率,如25%就是利潤(rùn)×25%),如果這個(gè)跨境服務(wù)符合企業(yè)所得稅免稅或稅收協(xié)定免稅條件,通常不是在預(yù)繳時(shí)直接免,而是在年底匯算清繳時(shí)再填相關(guān)表單申請(qǐng)享受,所以現(xiàn)在預(yù)繳就按正常收入成本利潤(rùn)填表就行,一般不用額外操作。

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你好,老師這邊沒有具體填過,這是稅局給的操作說明,可以參考一下。網(wǎng)站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27
2025-09-11
您好,是的,您填寫的方式完全正確。給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)屬于跨境應(yīng)稅行為,在增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅收入填寫在附表一第19行免稅收入欄次的未開票收入列次,同時(shí)需在減免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次,這樣才能完整申報(bào)跨境應(yīng)稅行為的免稅信息
2025-09-11
你好,應(yīng)該是跨境應(yīng)稅免征增值稅的
2025-08-22
是的對(duì)的,只填寫增值稅申報(bào)表不能退稅。
2025-08-20
可以的,可以這么做的。只要符合要求就行。
2025-08-29
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