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我們是外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報(bào)表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個(gè)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
我公司和境外一家企業(yè)簽訂了合同,需要去境外提供設(shè)備維修服務(wù),現(xiàn)在還未出境,境外公司要打預(yù)付款,讓開具發(fā)票,已經(jīng)在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)了“跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告”,請(qǐng)問怎么開具發(fā)票給境外企業(yè)?企業(yè)所得稅是否正常和境內(nèi)其他業(yè)務(wù)一起核算,可享受小微企業(yè)政策
出口退稅是怎么一回事呢,我們向外國(guó)公司提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù),這個(gè)是進(jìn)行退免稅備案嗎,然后填免抵退稅申報(bào)嗎,最后填增值稅申報(bào)表附列資料一17行嗎,退稅一般交上多久能退
對(duì)境外單位提供服務(wù),就不需要在出口退免稅備案這個(gè)模塊備案了,只填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告?zhèn)浒竼崂蠋煟獾滞硕惿陥?bào)和免退稅申報(bào)是不是也不用填,只需要填增值稅申報(bào)表
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告里,合同注明的跨境服務(wù)價(jià)款填寫什么,我們沒和國(guó)外回客戶簽合同,因?yàn)闆]必要提供的是線上平臺(tái)服務(wù),每次訂單結(jié)束才知道最終需要付多少錢。這里的價(jià)款填寫估計(jì)值嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
您好,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新后,你公司給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)、已在增值稅那邊做了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案并申報(bào)為增值稅免稅收入,在填新的企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí),不用額外填什么特別的欄次,跨境服務(wù)收入要正常填到營(yíng)業(yè)收入里(就是你正常該報(bào)的收入都填上去,不管增值稅是不是免稅的),增值稅免稅不代表企業(yè)所得稅也免稅,這個(gè)收入在企業(yè)所得稅上一般是應(yīng)稅收入,預(yù)繳時(shí)正常計(jì)算(比如利潤(rùn)=收入?成本費(fèi)用,稅按利潤(rùn)×稅率,如25%就是利潤(rùn)×25%),如果這個(gè)跨境服務(wù)符合企業(yè)所得稅免稅或稅收協(xié)定免稅條件,通常不是在預(yù)繳時(shí)直接免,而是在年底匯算清繳時(shí)再填相關(guān)表單申請(qǐng)享受,所以現(xiàn)在預(yù)繳就按正常收入成本利潤(rùn)填表就行,一般不用額外操作。