通過(guò)退還出口貨物在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)已繳納的增值稅、 實(shí)現(xiàn)出口商品零稅負(fù)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng) 避免國(guó)際雙重征稅 服務(wù)的不退稅 填寫出口免稅備案。 申報(bào)的時(shí)候在附表1免稅銷售服務(wù)里面填寫。

您好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去,稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒(méi)有辦法這筆不稅呢?
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國(guó)內(nèi)銷和國(guó)外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問(wèn):1、9月內(nèi)銷稅額15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬(wàn)元,免抵退稅額5.5萬(wàn)元,接下來(lái)10月初面臨報(bào)9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰(shuí)小退誰(shuí)嗎?2、月初報(bào)稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在?guó)家稅務(wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報(bào)嗎;3、報(bào)稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒(méi)有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開(kāi)始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_(kāi)專票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》(適用增值稅一般納稅人)中“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,應(yīng)當(dāng)填列以下( )業(yè)務(wù)。 A.某工業(yè)企業(yè)發(fā)生外購(gòu)材料的非正常損失 B.某建材城將上月外購(gòu)的建材用于本企業(yè)的職工宿舍 C.某食品廠取得的銷售折讓 D.某商場(chǎng)獲得的銷售折扣款 E.某生產(chǎn)企業(yè)出口產(chǎn)品,當(dāng)期計(jì)算的免抵退稅不得免征和抵扣稅額 【正確答案】ABCE 老師:為何這個(gè)C選項(xiàng)是對(duì)的/我銷售給別人,然后因質(zhì)量打折了,不是應(yīng)該開(kāi)紅字,減少銷項(xiàng),怎么是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?又不是購(gòu)進(jìn)貨物,又退貨了?
老師,我們射箭館沒(méi)有應(yīng)付職工薪酬,把給孩子培訓(xùn)射箭的教練工資算到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,這個(gè)教練是殘疾人,但他在別的單位掛著呢。我申報(bào)殘疾人保障金的時(shí)候工資薪資怎么取數(shù)?
老師您好,我們是總公司,還有一個(gè)分公司,申報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要合并報(bào)表,我想問(wèn)一下A105050的報(bào)表里的工資薪金,職工福利費(fèi)支出,社保費(fèi)和公積金總分公司是不是也需要合并報(bào)表
有聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)合同,發(fā)工資每個(gè)月1000元給律師,可以扣出企業(yè)所得稅費(fèi)用嗎?律師說(shuō)不開(kāi)發(fā)票。有案件才開(kāi)發(fā)票,那1000元每個(gè)月費(fèi)用怎么才能抵扣?會(huì)計(jì)用什么科目,
老師,收到的鐵路電子客票,為什么有的是9%的稅率,還有的是6%稅率
老師請(qǐng)問(wèn)是不是那個(gè)公司給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方公司就轉(zhuǎn)給那個(gè)公司款?都是從公賬上轉(zhuǎn)款
老師,請(qǐng)問(wèn)流通環(huán)節(jié)雪里紅?去皮鵪鶉蛋?松花蛋分別多少?
老師好,在高新技術(shù)企業(yè)做財(cái)務(wù),可以學(xué)到什么?
老師,我們付物流公司運(yùn)費(fèi),部分給退款了,之前有開(kāi)過(guò)票,現(xiàn)在發(fā)生退款是不是要讓對(duì)方開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)票呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司是生產(chǎn)出口企業(yè),個(gè)別訂單是貿(mào)易,現(xiàn)在注冊(cè)一個(gè)新公司做貿(mào)易出口,稅務(wù)下戶怎么說(shuō)比較好呢?然后貿(mào)易出口的貨物,可以直接從廠家發(fā)貨出口嗎?
跨境電商的,倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 賣家承擔(dān)的運(yùn)費(fèi) 銷售折扣 亞馬遜平臺(tái)費(fèi) 應(yīng)該分別計(jì)入什么科目呢


出口免稅備案是在電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告嗎老師,
你好對(duì)的 是這么做的
只有向外國(guó)公司賣貨,才在出口退免稅備案模塊進(jìn)行備案嗎,但是我看財(cái)稅2016 36,信息系統(tǒng)服務(wù)這個(gè)是零稅率不是免稅范圍
我們跟外國(guó)客戶沒(méi)簽合同因?yàn)槭翘峁┑木€上平臺(tái)服務(wù)
免稅零稅率的服務(wù)都在這里面?zhèn)浒?
對(duì)境外單位提供服務(wù),就不需要在出口退免稅備案這個(gè)模塊備案了嗎老師
是的對(duì)的是的對(duì)的。