您好,如果我們只有這一個(gè)分錄的話,34.51是列示 其他流動(dòng)資產(chǎn)里,因?yàn)檫@就是留底稅
老師第134題 我的分錄對(duì)嗎?假定成本28萬(wàn)/臺(tái) 借:銀行存款3390 貸:其他應(yīng)付款3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅390 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 (3500-3000)/5 貸:其他應(yīng)付款 100 借:發(fā)出商品 2800(比如成本是28萬(wàn)/臺(tái)) 貸:庫(kù)存商品 2800 回購(gòu)日 借:其他應(yīng)付款3500 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)455 貸:銀行存款3955 借:庫(kù)存商品 2800 貸:發(fā)出商品 2800 我現(xiàn)在搞不懂有個(gè)未確認(rèn)的融資費(fèi)用/收益 那是在上面情況下需要用到 老師可否舉個(gè)例子?
一般納稅人: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個(gè)庫(kù)存商品會(huì)一直越來(lái)越多呀 怎么做是對(duì)的呢 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 銀行存款
如果購(gòu)買價(jià)是100萬(wàn),那么付給銷售方的是103萬(wàn)(增值稅3萬(wàn))借庫(kù)存商品100萬(wàn);進(jìn)項(xiàng)稅9萬(wàn);貸應(yīng)付或銀行103萬(wàn),差額6萬(wàn)怎么記?是記到應(yīng)付賬款中嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的入賬步驟確認(rèn): 1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和貨都收到,就入賬;分錄是 借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 A113萬(wàn) 2.銷售和成本時(shí): 借:銀行存款88萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80*1.1=99.44萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)88*0.13=11.44萬(wàn)元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 80萬(wàn) 3.結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11.44 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)80*0.13=10.4萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1.04萬(wàn)元
老師好!老師,我公司購(gòu)進(jìn)A公司產(chǎn)品,同時(shí)我公司又銷售產(chǎn)品給A公司,購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品—A產(chǎn)品60萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn) 貸:應(yīng)付款賬款—A公司 70萬(wàn) 銷售商品給A公司時(shí) 借:應(yīng)收賬款—A公司100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅額10萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90萬(wàn) 最后還要做一張憑證: 借:應(yīng)付賬款—A公司70萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款—A公司100萬(wàn) 那A公司剩余的30萬(wàn)元應(yīng)收款是否需要做賬務(wù)處理呢?謝謝!
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師的意思是我把進(jìn)項(xiàng)34.51填寫(xiě)其他流動(dòng)資產(chǎn)那一欄是吧!老師要是勾選抵扣了10萬(wàn),怎么寫(xiě)分錄讓其他流動(dòng)資產(chǎn)減少10萬(wàn)呢
您好,是的,勾選就是我們有銷項(xiàng)稅,把這進(jìn)項(xiàng)用了,沒(méi)有留底了
老師問(wèn)題是這34萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),半年左右才能差不多抵扣完,
您好,所以我說(shuō)不要看這個(gè)科目,要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 余額方向在借還是貸 不能看進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)三級(jí)科目
老師我的意思把這34萬(wàn)進(jìn)抵扣完了其他流動(dòng)資產(chǎn)的34萬(wàn)怎么辦呢?
哦哦,這里就不填數(shù)據(jù)的嘛,其他流動(dòng)資產(chǎn)是0
老師要是每月勾選5萬(wàn)怎么讓其他流動(dòng)資產(chǎn)減少5萬(wàn)呢
這個(gè)很難,我們其實(shí)是看未交增值稅這個(gè)科目的,
那老師其他流動(dòng)資產(chǎn)的這34萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)一直存在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里嗎?
您好,不是的,我一直說(shuō)要看未交增值稅科目,題最開(kāi)始咱只寫(xiě)了一個(gè)分錄,我就用這一個(gè)分錄來(lái)回答的