同學(xué),您好,工資表對(duì)的,但是銀行少發(fā)了,是這個(gè)意思嗎?
發(fā)工資時(shí)有部分員工提前發(fā)了銀行工資,后面發(fā)現(xiàn)單價(jià)變了,最終報(bào)表上面員工工資跟銀行支出少了300,這部分差額怎么辦?
老師,員工發(fā)的銷(xiāo)售人員提成和獎(jiǎng)金沒(méi)有做工資表的。我現(xiàn)在把工資表上代扣的個(gè)稅跟銀行實(shí)付的對(duì)不上,差這部分,應(yīng)該怎么做分錄呢(提成+獎(jiǎng)金的個(gè)稅部分,發(fā)的時(shí)候直接,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款了)
我們一般是隔月發(fā)放工資的(3月工資,到4月發(fā)放),但有時(shí)離職人員在3月離職了,我們就在3月發(fā)放工資了,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?是直接借:管理工資,貸:銀行存款嗎?計(jì)提3月工資時(shí),這部分就不用計(jì)提在里面了,對(duì)嗎??
前幾個(gè)月做賬是用庫(kù)存現(xiàn)金來(lái)發(fā)放工資,這個(gè)月回單發(fā)現(xiàn)部分員工工資用銀行存款發(fā)放了,那要怎么沖掉之前的庫(kù)存現(xiàn)金,再做成用銀行來(lái)發(fā)放工資
銀行存款比做賬的報(bào)表上多一分,查出原因,發(fā)工資時(shí)報(bào)表匯總和橫著發(fā)工資有一分的差額。工資的發(fā)放也對(duì),報(bào)表也對(duì)。 這種的情況到12月底了,怎么處理?1做銀行余額調(diào)節(jié)表還是不管?2以后怎么避免?
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶(hù)信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢(qián)退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
不是,銀行發(fā)多了300塊錢(qián)
同學(xué),您好,下期做工資表正常,但發(fā)工資的時(shí)候少發(fā)300.這個(gè)月多發(fā)的三百做其他就收款,下月收到?jīng)_回。
那幾個(gè)人已經(jīng)離職了……
同學(xué),您好,這個(gè)只能是向員工收回,要不只能是自己的損失了