你看一下圖片,參考一下 CD不繳納企業(yè)所得稅,限售股只是原始股東A出售時需要繳納,Cd不繳納的
這道題計算A應納稅所得額,需要過程。還有CD公司需要繳納企業(yè)所得稅么?理由是什么?
這道題計算A應納稅所得額,需要過程。還有CD公司需要繳納企業(yè)所得稅么?理由是什么?
企業(yè)A與企業(yè)B內(nèi)部股權轉讓,需要繳納什么稅?企業(yè)所得稅是由轉讓方繳納還是受讓方繳納,稅率多少?應納稅所得額怎樣確認?是根據(jù)轉讓金額還是受讓股份?如果未分配利潤為負數(shù),凈資產(chǎn)為負數(shù)還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?求大神幫忙解讀一下
老師您好!企業(yè)所得說年度匯算清繳,補繳的企業(yè)所得稅還需要計提嗎?還是在繳納時直接計入“所得稅費用”?需要通過“應交稅費-應交企業(yè)所得稅”計提嗎?謝謝!
老師,圖一是題與解答。我想問,圖一(1)一般處理方法,繳納的所得稅是A公司。那么圖二有一句話我沒理解,畫黃色部分,什么情況是被合并企業(yè)繳所得稅,拿這道題來說,就是什么情由B公司繳納所得稅?那么,圖一(1)答案為什么是A繳納所得稅?
老師,我司和A公司有業(yè)務。但是A公司讓B公司給我司代付貨款。請問需要個什么協(xié)議比較好?
老師,個稅申報所屬期指的是哪個月?我們是次月發(fā)放工資,比如8月發(fā)7月的工資
請幫我解答第三題,處置15%股權的損益,以及分錄?
公賬和私賬是什么意思
老板平時拿過來的煙酒和餐費,應該是招待別人用的餐費和煙酒票,費用報銷單上面寫成招待費合適嗎,業(yè)務招待費不是稅前扣除60有限制嗎,這個業(yè)務招待費是不是不能放太多,我平時入這些費用的時候應該如何避開業(yè)務招待費呢,或者放在哪些其他管理類的二級科目更合適一點呢?放在別的二級科目下面報銷單上寫成什么摘要更合適一點
你好老師,企業(yè)租賃土地用于建設生產(chǎn)基地,簽合同期限是10年,租賃費一次性支付三年的,這個會計分錄怎么做?
請問老師,圖片上的個稅、土地使用稅、印花稅是怎樣計算出來的?我按6%的房產(chǎn)稅率、20%的個稅和按公攤前的面積計算土地使用稅5元平方米計算不表格里面的數(shù)據(jù)。謝謝!這是代開個人房租發(fā)票。
老師,這次中級實務考不考合并財務報表這塊
@董孝彬老師,早上好,又是學習的一天,提問的,謝謝
@董老師,早上好,又是學習的一天,提問的
為什么減去30
減的30是減掉成本部分,你是按利潤交的。
但是答案不是這個
這個是答案
(800-30)×25% 這屬于轉讓利得繳納企業(yè)所得稅。 支付給C和D的200和300萬不繳納企業(yè)所得稅, 這種繳納稅的情形前提是先售800萬,然后再售C和D,但您這里這個順序按題目意思是先出售給了C,有點順序不對的感覺。