同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
銷售貨但未收到貨款在應(yīng)收賬款明細(xì)賬里面應(yīng)該怎么填寫借貸方 收到對(duì)方公司償還貨款又怎么填寫
我們有采購和銷售合同是對(duì)應(yīng)的,供應(yīng)商貨款付出去了,銷售這邊收到銷售款了,但是沒開票,現(xiàn)在看應(yīng)收賬款余額表在貸方五百萬,收到的貨款都做到應(yīng)收賬款里面的,現(xiàn)在應(yīng)收賬款做壞賬準(zhǔn)備,我是把應(yīng)收賬款貸方調(diào)整做到預(yù)收賬款嗎
汽車公司銷售貨物開發(fā)票,掛賬應(yīng)收賬款,后面錢到賬下賬應(yīng)收賬款,后來對(duì)方又讓作廢發(fā)票,作廢的發(fā)票怎么記賬,金額怎么寫
收到銷貨款,但是當(dāng)初沒有記入應(yīng)收賬款借方?,F(xiàn)在怎么寫分錄?
平常 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 這個(gè)供應(yīng)商沒有入應(yīng)收賬款借方?。楷F(xiàn)在收到她的貨款怎么寫分錄?
老師,我是一般納稅人運(yùn)輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實(shí)繳時(shí),是先計(jì)提印花稅對(duì)吧老師?會(huì)計(jì)分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎?
老師融資租賃會(huì)計(jì)分錄怎么做
中級(jí)實(shí)務(wù)《所得稅》章節(jié),會(huì)計(jì)計(jì)稅基礎(chǔ)是220萬,但稅法角度只讓你抵扣192萬,所以多了得加回來。如何理解這個(gè)“多了得加回來”?不是會(huì)計(jì)比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請(qǐng)問公司購買手機(jī),公司用的,票還沒有開回來,怎么入賬?分錄是什么
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個(gè)月的賬沒有做,報(bào)稅是0申報(bào),如果我把賬補(bǔ)了,可以更正前面幾個(gè)月的稅嗎?就是說可以重新申報(bào)嗎?公司是小規(guī)模
老師,請(qǐng)問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會(huì)計(jì),5月份開始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來12萬讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫存現(xiàn)金設(shè)置12萬,固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬,這樣對(duì)嗎,因?yàn)?月份是一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對(duì)不
我的意思是怎么填寫應(yīng)收賬款明細(xì)賬
對(duì)應(yīng)的摘要科目金額都寫上就可以了
不分的嗎銷售貨但未收到款填借方還是貸方 收到款又填哪個(gè)方
應(yīng)收賬款的借方 收到之后填寫在應(yīng)收賬款的貸方