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汽車公司銷售貨物開發(fā)票,掛賬應收賬款,后面錢到賬下賬應收賬款,后來對方又讓作廢發(fā)票,作廢的發(fā)票怎么記賬,金額怎么寫

2023-01-14 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-14 20:34

你好,作廢的不需要做賬的,你是紅沖的還是直接作廢?

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快賬用戶8850 追問 2023-01-14 20:35

汽車公司銷售貨物開發(fā)票,掛賬應收賬款,后面錢到賬下賬應收賬款,后來對方又讓紅沖發(fā)票,紅沖的發(fā)票怎么記賬,金額怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-01-14 20:37

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入,負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù) 借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù) 這個就是你發(fā)票上面的金額,稅額,應收賬款就是價稅合計。

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你好,作廢的不需要做賬的,你是紅沖的還是直接作廢?
2023-01-14
借:銀行存款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入(負) 應交稅費(負)
2023-01-14
你好? ? 那你就掛往來科目對沖就行了。? 是的。 比如 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。 發(fā)生費用 :借銷售費用或者管理費用- 營銷服務費 貸應收賬款? ?
2021-07-05
你好同學,那你這樣,因為你這個車也不在你名下,所以說你一開始付錢的時候,你可以借其他應付款,貸銀行存款。
2022-05-27
你好;? 具體這個9萬是什么業(yè)務的; 才好判斷借方科目的??
2022-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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