你好在其他免稅銷售額里面填寫。
小規(guī)模納稅人農(nóng)業(yè)免稅收入增值稅申報(bào)時(shí)填哪一欄 直接填免稅銷售額那欄就可以了吧
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)免稅銷售額,是填在小微企業(yè)免稅銷售額那一欄還是填在未達(dá)起征點(diǎn)那一欄
思羽老師?,F(xiàn)在免稅那小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候。就直接在稅務(wù)報(bào)表里12欄填銷售額就行了嗎?免稅沒有稅然后怎么填啊?
老師小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是填第10欄吧?本期免稅額那欄不用管吧,可以忽略嗎?只要本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額沒有就可以吧?
老師,小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,本期免稅額填寫在哪一欄目?銷售額10800元
老師你好請教一下,我這個(gè)有個(gè)外地經(jīng)營的合同金額很大,這個(gè)是不是每開一次發(fā)票就得辦一下外經(jīng)證,然后交一次稅款
老師,正常一般納稅人可以招標(biāo)嗎
老師,請問當(dāng)月發(fā)票作廢開紅字發(fā)票就可以嗎?
之前抖音提現(xiàn)到公戶幾千塊,季度申報(bào)時(shí)候做了零申報(bào),怎么處理?
老師,我們賣給客戶a產(chǎn)品,然后客戶退貨運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān),我們開票給客戶發(fā)票需要把退貨運(yùn)費(fèi)減掉?退貨運(yùn)費(fèi)在產(chǎn)品名稱直接減掉?
注會(huì)的稅法是只講18中稅法的設(shè)計(jì)規(guī)則嗎?應(yīng)該也是文字多寫,偏重記憶吧
請問老師,我單位要增加一項(xiàng)業(yè)務(wù)-買賣蔬菜,模式是我們租賃1-2個(gè)大棚,銷售大棚中產(chǎn)出的蔬菜,這塊銷售是能夠減免稅費(fèi)的,但在報(bào)稅環(huán)節(jié),是否需要備案,以及備案資料都需要哪些?
老師 請問工傷賠付的費(fèi)用 可以在所得稅前扣除嗎?
可以入賬抵稅的收據(jù)嗎?
老師,分公司和子公司的物品都是跟總公司購買的,且總公司都給他們開了發(fā)票,現(xiàn)在是分公司不營業(yè)了,但還有庫存,然后直接把全部庫存調(diào)到子公司給他們售賣,請問這個(gè)庫存怎么處理比較好
那這個(gè)收入在所得稅年報(bào)時(shí)都要填哪個(gè)表呢
免稅收入明細(xì)表里面。
是免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎
你好 是的 在這個(gè)表格里面。