同學(xué),你好,是的,就是你發(fā)圖片這樣填,沒有應(yīng)補(bǔ)退就忽略
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎?
老師好,小規(guī)模建筑增值稅申報(bào)納稅是不是填在小微企業(yè)免稅銷售額第10欄就可以了,沒有超過45萬
老師小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是填第10欄吧?本期免稅額那欄不用管吧,可以忽略嗎?只要本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額沒有就可以吧?
老師,我電子稅務(wù)提示這個(gè)您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時(shí)申報(bào)抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報(bào)抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報(bào)的嗎,如何操作
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個(gè)貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
【母題1·多選題·2020年】企業(yè)采取的下列措施中,能夠減少營運(yùn)資金需求的有( )?! ?A.加速應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn) B.加速存貨周轉(zhuǎn) C.加速應(yīng)付賬款的償還 D.加速固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn) 老師幫我解析一下這個(gè)題
老師,有會計(jì)從業(yè)資格證了還必要重新考個(gè)會計(jì)初級證嗎?
老師,剛?cè)肼氁患夜荆~務(wù)處理有好幾個(gè)主體公司,除了兩家小規(guī)模的賬務(wù)是目前要做的,其他的公司在代賬公司那邊。公司也沒有財(cái)務(wù)軟件,請問現(xiàn)在我要怎么開展工作,先做什么,再做什么,最后做什么,麻煩老師給予指導(dǎo),謝謝
老師,我想問一下,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有煤炭銷售,可以增加洗煤業(yè)務(wù)嗎?
股東人數(shù)是多少?我好像記得哪里說是2-50,哪個(gè)對的
老師,公司有兩個(gè)股東,占股45%的股東有1萬的實(shí)繳資金,另一個(gè)未實(shí)繳過資金,現(xiàn)在占股55%的股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,現(xiàn)在公司有未分配利潤30萬,這種情況怎么樣處理?
老師,我做內(nèi)賬,外帳公司扣增值稅我怎么做賬?扣附加稅怎么做賬?可以用管理費(fèi)用-各項(xiàng)稅費(fèi),這個(gè)科目嗎,