同學(xué)你好 1.申報(bào)表變化說明 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 調(diào)整第10欄的項(xiàng)目名稱、第12欄的計(jì)算公式; 《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調(diào)整第19欄的填寫口徑。 2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》填寫說明 企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報(bào)時(shí)應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動計(jì)算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報(bào)表主表; 3.《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》填列說明 主表根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第13欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”金額,結(jié)轉(zhuǎn)至第14欄“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”。
老師您好,稅局退回來的留底稅怎么做分錄呀?因?yàn)樵谖姨顖?bào)的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
老師您好,稅局退回來的留底稅怎么做分錄呀?因?yàn)樵谖姨顖?bào)的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
哦,增量留抵退回來的稅款在增值稅的主表,我應(yīng)該怎么填呀?填到哪一欄?
請問 跨地區(qū)預(yù)繳的稅款 應(yīng)該填在增值稅主表的哪一欄?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時(shí)不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風(fēng)險(xiǎn)感覺很大,因?yàn)槲覀兊臓I收大概有1000萬一年,如果在運(yùn)營后,臨時(shí)做拆分,稅負(fù)的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。