主表的28分次預(yù)交稅額

老師:您好!請(qǐng)問(wèn)一下跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表中的增值稅預(yù)繳應(yīng)填寫(xiě)哪個(gè)金額?
請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳增值稅在主表里面填寫(xiě)到哪里?
老師,你好,建筑行業(yè)有外地預(yù)繳款增值稅填主表和附表二哪一欄,謝謝
請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí),主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師您好,跨區(qū)預(yù)繳增值稅后,我在本地申報(bào)時(shí),已繳的金額填在哪個(gè)表,哪一格,填的時(shí)候是只填我預(yù)繳的增值稅,還是預(yù)繳的增值稅和附加稅加起來(lái)的金額
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


預(yù)繳了多少的增值稅就填多少 不加附加稅
是的,那個(gè)填的是預(yù)交的增值稅。
除了主表 其他附表還有哪里需要填的嗎老師
一般納稅人提供建筑服務(wù),已在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳的增值稅稅款填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(四)(稅額抵減情況表)中的第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”,該行第2列“本期發(fā)生額”填寫(xiě)本期已預(yù)繳的增值稅稅款,第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會(huì)形成第5列“期末余額”。同時(shí),主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),已在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳的增值稅稅款填報(bào)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第21欄“本期預(yù)繳稅額”。 下班了,有事晚上回復(fù)