是不是合同開(kāi)始中間收取的,這個(gè)需要視同銷(xiāo)售,這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用,需要交增值稅,之前沒(méi)有開(kāi)始合同收取不需要交
我們簽訂的合同履行一段時(shí)間后 對(duì)方違約提前終止合同了 那我們核算的違約金需不需要繳納增值稅 開(kāi)不開(kāi)發(fā)票?
公司為一般納稅人,收到合同違約金并給對(duì)方開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,需要交稅嗎?
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶(hù)是小規(guī)模納稅人,只能給他開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票是嗎?
一般納稅人公司簽訂合同,從哪方面可以分辨出來(lái)開(kāi)票稅率?簽訂什么樣的合同是需要給甲方開(kāi)3%增值稅普通發(fā)票,簽訂什么樣的合同需要給甲方開(kāi)具13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
老師,我們供貨給下游,發(fā)貨時(shí)把發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了,按照合同約定對(duì)方應(yīng)3個(gè)月內(nèi)給我們付款,但是過(guò)了3個(gè)月還沒(méi)付款,我們按照合同約定計(jì)算了違約金,開(kāi)具了收據(jù),對(duì)方把錢(qián)都打過(guò)來(lái)了,但是現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,說(shuō)違約金屬于價(jià)外稅,并且要求我們把之前的發(fā)票作廢,把違約金融到貨款價(jià)格里?想問(wèn)一下他這樣要求合理嗎?
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過(guò)期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來(lái)這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊(cè)好一公司B,現(xiàn)需要購(gòu)進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問(wèn)題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)辦理交稅嗎
老師 采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有外墻保溫材料銷(xiāo)售及安裝,那么可以開(kāi)建筑服務(wù)類(lèi)發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項(xiàng)1,是填第三季度累計(jì)數(shù),還是填1至3季度的累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動(dòng),營(yíng)業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計(jì)數(shù)之和一致,之前我沒(méi)有把減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)了個(gè)憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營(yíng)業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對(duì)了,怎么調(diào)整啊
為員工購(gòu)買(mǎi)的安全意外險(xiǎn)放入什么科目里面
小規(guī)模每個(gè)月的開(kāi)票額度有多少
是租賃合同,合同已經(jīng)開(kāi)始了,對(duì)方提前終止合同的違約金。增值稅交,那房產(chǎn)稅用不用交?
不需要交房產(chǎn)稅這個(gè)