借銷售費用差旅費 貸庫存現(xiàn)金723.8
老師,請問銷售員的出差費怎么做賬啊
老師,請問出差人員的核算檢測費用怎么做賬啊
老師,財務人員和銷售人員因為銷售業(yè)務一起出差報銷的費用轉到財務人員處,做賬可以入銷售費用嗎
請問老師,公司微信轉賬報銷員工差旅費怎么做賬?
請問老師,公司員工出差的火車票回來報銷后怎么做賬
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會計分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺1183元的空調沒有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權轉讓個人所得稅怎么繳納
抖音平臺買鉆石充值,平臺開了不征稅的預付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費了,消費的這有可能是公司費用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費明細和支付憑證入費用或成本,這個所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉成非小微企業(yè)怎么轉呢
老師好,環(huán)境保護稅入管理費用還是稅金及附加
家權老師,我們肯定是不會給人家報工資的,因為每次用的人也不一樣,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點,就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷,實收資本還有100萬,應該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬,但是匯算清繳時沒收到發(fā)票,2024年度匯算調增了這筆沒有發(fā)票的15萬暫估成本,2025年來票了匯算清繳還需要納稅調減15萬嗎
長期股權投資在清算的時候怎么清理呢
誤餐費也合并計算嗎?
沒有誤餐費發(fā)票的哦
是的,一起做差旅費下面這個
網(wǎng)上有的說要計入借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 這是舊準則還是怎么回事?
不需要做福利費,這個是出差過程產(chǎn)生做差旅費就可以,沒有見過做福利費