同學(xué) 你好 這個(gè) 借 差旅費(fèi) 貸 其他貨幣資金/現(xiàn)金?
老師,請(qǐng)問公司員工報(bào)銷差旅費(fèi)和辦事的郵費(fèi)餐費(fèi)等,是通過基本戶轉(zhuǎn)賬報(bào)銷好點(diǎn)還是走現(xiàn)金報(bào)銷?
請(qǐng)問老板微信轉(zhuǎn)賬支付的貨款、員工福利等等,然后又向公司報(bào)銷,賬務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)問老師,公司微信轉(zhuǎn)賬報(bào)銷員工差旅費(fèi)怎么做賬?
請(qǐng)問老師,給員工報(bào)銷差旅費(fèi),從公戶給員工轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,員工除了提供差旅費(fèi)單據(jù),還需要寫一個(gè)付款申請(qǐng)單(電匯),還需要補(bǔ)充什么資料?
員工出差回來報(bào)銷的差旅費(fèi),多轉(zhuǎn)了錢給他。等到跨月做賬才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問員工對(duì)公退回多轉(zhuǎn)的金額如何做賬
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?