你好 可以的 可以的?
銷售部業(yè)務(wù)人員報(bào)銷快遞費(fèi)可以入管理費(fèi)用 辦公費(fèi)不
因支付銷售部人員工資而產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)(財(cái)務(wù)費(fèi)用)是記入銷售中心費(fèi)用還是財(cái)務(wù)中心費(fèi)用 ?
老師,財(cái)務(wù)人員和銷售人員因?yàn)殇N售業(yè)務(wù)一起出差報(bào)銷的費(fèi)用轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)人員處,做賬可以入銷售費(fèi)用嗎
公司是高新企業(yè),研發(fā)人員跟市場(chǎng)部銷售一起出差,銷售人員連同研發(fā)部人員的費(fèi)用一起報(bào)銷,差旅報(bào)銷單應(yīng)該怎么寫,研發(fā)人員的費(fèi)用該怎么做賬
深圳公司經(jīng)理,銷售人員出差費(fèi)用報(bào)銷都有發(fā)票,可以用公戶直接轉(zhuǎn)給經(jīng)理,銷售人員個(gè)人賬戶報(bào)銷嗎?
員工用火車票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢,是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
好的,謝謝
不客氣不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。