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請問老師,公司員工出差的火車票回來報銷后怎么做賬

2023-10-09 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-09 15:42

借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

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快賬用戶7214 追問 2023-10-09 15:48

員工出差的火車票不是可以抵扣進項嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 15:51

借:管理費用-差旅費 ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

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快賬用戶7214 追問 2023-10-09 16:00

發(fā)票勾選里邊能查到這一筆嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:04

沒法查到的,自己填報

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快賬用戶7214 追問 2023-10-09 16:06

好的,收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:07

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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快賬用戶7214 追問 2023-10-09 16:17

員工出差時幫客戶支付的交通費和住宿費我應(yīng)該入哪個科目呢

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齊紅老師 解答 2023-10-09 16:22

這個計入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費

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借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2023-10-09
你好,墊付的人來申請報銷單。 自己粘貼
2021-01-07
讓他把訂票信息給你們,帶著錢數(shù)的那個
2019-09-18
您好,這個計入管理費用-差旅費就可以了
2023-02-25
您好,借:銷售費用差旅費,貸:銀行存款或借:管理費用差旅費,貸:銀行存款
2024-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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