您好,是不需要做備案,但需要留存?zhèn)洳椤?/p>
公司有200多萬10多年前的存貨,如果做資產(chǎn)減值處理,需要去稅務(wù)局辦理說明嗎
A用房產(chǎn)對(duì)B投資,現(xiàn)在B要注銷,房產(chǎn)需轉(zhuǎn)回A,1、怎么轉(zhuǎn)回呢?2、轉(zhuǎn)回的話要交些什么稅?還有房產(chǎn)現(xiàn)在又評(píng)估了,賬面凈值70多萬,評(píng)估值230多萬,3、如果轉(zhuǎn)回房產(chǎn)A的賬務(wù)處理是怎么樣的呢?如果沒注銷之前按銷售給A處理的話 都是國(guó)有企業(yè)需要評(píng)估嗎?B是A的全資子公司
老師您好,公司一般納稅人要注銷公司,但是賬上有存貨148萬,固定資產(chǎn)36萬,如果不變賣直接注銷需要交稅嗎?要交多少錢?最好地處理方法是不是低價(jià)賣了這些資產(chǎn),大量清庫存?
老師好!我公司申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愑?0萬。稅務(wù)局專管老師說存貨期末金額180萬,與留抵退稅不匹配。要我寫情況說明。很多發(fā)票前任會(huì)計(jì)未及時(shí)入賬導(dǎo)至進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證。去年的發(fā)票到今年四月才入賬抵扣。以前會(huì)計(jì)多繳增值稅,現(xiàn)要寫說明如何寫?
今天稅務(wù)局通知,明天辦理去年開票現(xiàn)代服務(wù)業(yè)占比比較多,可以辦理增值稅加計(jì)遞減10%聲明。但是目前我們還有期末留抵稅額,請(qǐng)問辦理增值稅加計(jì)遞減聲明需要編制會(huì)計(jì)分錄嗎
我們是電商行業(yè),一個(gè)公司掛靠了6個(gè)店鋪,并且沒有真實(shí)申報(bào)收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報(bào)銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請(qǐng)問這個(gè)該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請(qǐng)問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對(duì)外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時(shí)候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤(rùn),會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請(qǐng)免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少忂M(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請(qǐng)書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車輛購置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請(qǐng)單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!