你好!是的。是可以隨時抵扣。 企業(yè)所得稅不能拿這個來抵扣。

留底稅額是隨時都可以抵扣嗎?比如我是增值稅多交了錢然后留底,以后我交企業(yè)所得稅款的時候可以使用這個款項留底嗎?
老師;我上期有留底稅378.40,但這月我想交點稅,不去底扣上月的留底稅,然后在應(yīng)納稅額0這里寫上這個月的相差稅,,竽于就是這個月交增值稅78.01元,可以嗎
上個月有10萬發(fā)票沒有作廢,多交了增值稅,本月有留底稅額,可以抵繳稅費,那我申請退稅額的時候是把所有留底金額都退了還是本月應(yīng)交多少就申請退稅多少呢?
老師,請問我們一般納稅人工程公司,再項目所在地預(yù)交增值稅。但是在項目完結(jié)時我們增值稅進(jìn)項稅有留底。這個我是留底到以后項目抵扣還是預(yù)交的增值稅退稅???
請問建筑公司一般納稅人有留底稅2000萬,后期開發(fā)票1800萬,增值稅是可以先抵扣留(1800萬-1800萬=0),不用交稅,企業(yè)所得稅根據(jù)利潤:1800萬銷項-1800萬留底=0,是不是也不用交稅?請問這樣核算對嗎?
請問老師,我收到的進(jìn)項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請問下什么是財務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個做什么科目
老師,有根據(jù)財務(wù)報表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看
增值稅留底稅額只能抵扣增值稅的嗎
你好!是的。只能抵扣增值稅。