這個(gè)沒有好的辦法,只能做一個(gè)客戶對賬單和供應(yīng)商對賬單臺賬,幾時(shí)轉(zhuǎn),幾時(shí)收到發(fā)票,這樣臺賬
老師:公司的發(fā)票怎么對都找不到對應(yīng)的業(yè)務(wù)回單,不管是供應(yīng)商還是客戶,多筆對賬都不能匹配發(fā)票的金額,老板轉(zhuǎn)款太亂了,為發(fā)票收入也做了,這個(gè)發(fā)票如果直接入又怕重復(fù),怎么做才好呢
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對不上,15年的公司沒對過銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開支,沒有發(fā)票,之前也沒做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
你好老師,我公司收到3百多萬的工程款,老板說對方說不要發(fā)票,但我覺得金額太大對方不可能不要發(fā)票的,如果我按無票收入做賬了對方后面又要感覺太麻煩了,如果我先按預(yù)收工程款做賬了,應(yīng)該怎么處理,發(fā)生的工程成本怎么處理,求教老師指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒有成本,純繳稅?
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對賬了才發(fā)提成對吧?我們公司業(yè)務(wù)員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒出貨沒對賬,這頂多算預(yù)付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計(jì)保證金臺賬,我通過什么科目能找到?
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
哦哦,老師無票收入我可以不做收入,直接把以增票入收入嗎,現(xiàn)在比較急,這幾天得把這個(gè)月的賬弄完
幾個(gè)月的賬
需要做收入,銷售發(fā)出商品就需要做無票收入 要不后續(xù)有風(fēng)險(xiǎn),
昂,那老師能幫我看下發(fā)票如何處理嗎,轉(zhuǎn)賬太亂了,能對的方法都對了,找不到
這個(gè)對不上,你這個(gè)直接Excel表示就可以,之后告訴老板還有多少沒有付款,取得發(fā)票多少,還有多少沒有取得,沒有說必須一一對應(yīng)
那老師,我就直接做無票收入即可嗎,還有發(fā)票先不管他對吧,不過還有部分進(jìn)項(xiàng)也還沒有入
你這個(gè)發(fā)出商品做收入,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是開發(fā)票做收入,這個(gè)沒有收款掛應(yīng)收賬款就可以,應(yīng)收和應(yīng)付可以掛著,
都是先付了款的,次月開得票,老師我不管票對嗎
沒有做借應(yīng)付賬款 貸銀行, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,你們這個(gè)開出話,借銀 貸應(yīng)收,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
是這樣做的老師,只是稅是自己算的,沒有對應(yīng)發(fā)票,發(fā)票也沒有對應(yīng)的回單
沒有對應(yīng),你這個(gè)分開掛就可以,假設(shè)收款a 100萬, 銷售貨物了,借銀行 100萬,貸預(yù)收 100萬,后續(xù)不開發(fā)票做無票收入,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
那老師沒回單的發(fā)票,怎么做賬呢
采購?采購沒有,這個(gè)做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸銀行,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 匯算清繳納稅調(diào)增
老師匯算清繳不太懂,前邊的分錄都是這樣做的,采購了的,進(jìn)項(xiàng)票也沒回單,6月份的了
我能把所有購入的車同時(shí)做嗎,把當(dāng)月所有進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)去
這個(gè)還是按月,這個(gè)按不同供應(yīng)商分開做