你好! 是的,你的理解很對(duì)
老師,想問(wèn)下合伙企業(yè)2019年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)為-58000元,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅納稅額調(diào)整后為-10990元,那我今年彌補(bǔ)年度虧損是彌補(bǔ)后面的-10990嗎?
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤(rùn)額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤(rùn)額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤(rùn)額嗎?
所得稅年報(bào): 小規(guī)模納稅人,2020年利潤(rùn)總額為-19698.91虧損, 2021年凈利潤(rùn)16228.1,所得稅年報(bào)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,納稅調(diào)整后所得為16728.1,彌補(bǔ)2020年虧損后為2970.81,這是所得稅年報(bào)表數(shù)據(jù)。 賬上未分配利潤(rùn)是3470.81。 請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)于這兩處的500元差異,我都需要調(diào)整哪里?財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)賬?
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤(rùn)是虧損的,但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了幾個(gè)項(xiàng)目,凈利潤(rùn)變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問(wèn),今年在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候上年度虧損的凈利潤(rùn)還能彌補(bǔ)嗎?還是說(shuō)匯算清繳調(diào)增過(guò)了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了?
老師,我看所得稅匯算完,《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》最后那可虧損以后年度彌補(bǔ)的虧損額度合計(jì)是11860.46,然后今年的利潤(rùn)表上又是-7781.53 那匯算的時(shí)候,是不是虧損額度就是7781.53+11860.46啊
香港公戶轉(zhuǎn)大額居間費(fèi)到香港個(gè)人私戶,如何規(guī)劃稅務(wù),謝謝
老師您好,企業(yè)之間借款合同需要交印花稅嗎?還有增值稅納稅義務(wù)是什么時(shí)候?是收到利息再產(chǎn)生嗎還是
老師,那個(gè)個(gè)體戶稅務(wù)注銷清算申報(bào)預(yù)檢時(shí)提示有個(gè)人所得稅未申報(bào),但是我查了一下往期都報(bào)了啊,會(huì)不會(huì)是我現(xiàn)在注銷還得申報(bào)第三季度的所得?
公司安排有殘疾人就業(yè),企業(yè)享受哪些優(yōu)惠政策?
我們公司是跨境電商公司,銀行對(duì)賬單有美元和人民幣的,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計(jì)下每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計(jì)啊,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票金額,得看當(dāng)月認(rèn)證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時(shí)怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對(duì)國(guó)外的公司,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有生產(chǎn)
我公司是知識(shí)服務(wù)類型,對(duì)方因?yàn)闆](méi)有自己公司,請(qǐng)一個(gè)工程安裝公司開(kāi)了一個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費(fèi),這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問(wèn)投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬(wàn)嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
老師,那賬面上那個(gè)-58000就不用理了是嗎?彌補(bǔ)也不需要做賬務(wù)處理了嗎?
是的,不用調(diào)賬的。你的理解很對(duì)