你好 應該是 對方還沒有使用支票 暫時銀行還沒有支付出去
合作社用支票支付勞務及材料費用借應收款,貸應付款/銀行未達賬是什么意思。
企業(yè)開出銀行承兌匯票用于支付購進原材料價款,到期后因無力支付票款時,應將應付票據(jù)的票面金額轉(zhuǎn)作應付賬款還是短期借款,為什么
收到什么費用發(fā)票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
這兩筆賬有什么區(qū)別?是否表達的意思一致 12月 借:應付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款 12月 借:預付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款
銀行代扣電費,未收到供電局發(fā)票 借:預付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬支付電話費,未收到發(fā)票 借:其他應付款 待:銀行存款 這兩個分錄對嗎?為什么一個是其他應付款,一個是預付賬款,怎么區(qū)分應該用哪個
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項應收賬款計提環(huán)賬準備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請問2024年12月31日申報完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請問公司準備調(diào)整個別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務局網(wǎng)站還是在哪個網(wǎng)站呢,謝謝
請問兩個同為供應商 一個供應商代付另一個供應商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預付給供應商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
請問對方是指哪一
哪一方,不理解這筆分錄,頭大了
你好 比如你們合作社 用支付支付貨款 你開我了 我是不是要去銀行那邊填寫進賬單 才能到賬 到時你們銀行就會支付 。但是現(xiàn)在由于我可能沒有及時去銀行處理這個 所以你公司暫時沒有支付出來 。 所以 你們貸方掛的是應付賬款 銀行未達賬 我估計是這樣的
應該是這樣,理解了,謝謝老師。
沒事的 希望能幫到你
還有,支付農(nóng)民土地租金時,借無形資產(chǎn),貸應收款。借方科目怎么理解,謝謝。
你好 是不是之前你們掛了應收款 比如先支付出去 借應收款 貸銀行存款 支付的時候 借無形資產(chǎn)貸應收款
我覺得支付時應該是合作社的成本費用呀,怎么形成了合作社的資產(chǎn)呢。
你好 所以要看你們這個支付土地租金具體是什么業(yè)務。 如果是租賃發(fā)生的 應該是成本費用 不會是計入無形資產(chǎn)的 如果是購買土地 需要計入無形資產(chǎn)
是租用的,現(xiàn)在應該如何調(diào)賬呢,老師,謝謝!
你好 借成本或者費用 貸無形資產(chǎn)
謝謝老師。
沒事的希望能幫到你