你好,是的 摘要可以是調整某某月份第多少號憑證
現(xiàn)在公司有一批過期的庫存商品需要做報廢處理,我這邊需要怎么處理呢,這批庫存商品當初購進時沒有進項稅, 可以做借,待處理財產損益 貸庫存商品 借管理費用 貸待處理財產損益
老師 我當時沒有做進項,那么我現(xiàn)在借方做進項稅,貸方做庫存商品減少是不是,摘要寫啥子呢?
我們是做電商的,如果1月我們的進項發(fā)票多,因為沒有開銷項發(fā)票,我的進項稅能先不做借:庫存商品嗎,1月付款時:借:應付賬款 貸:銀行存款,等我實際要抵扣時再:借庫存商品 應交稅-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 嗎?
老師,你好,我取得發(fā)票的時候是借:庫存商品,進項稅額,貸:應付賬款,那我已經抵扣的進項轉出,需要做幾筆分錄,怎么做呢?
老師,我有一張成本票,在23年6月份做的是 借:庫存商品 借:待認證進項稅額 6月是之前的會計做的,7月的時候是我做的,我做的 借:庫存商品 借:進項稅額 做重復掉了,這個怎么搞呢,我們是加油站,每月的庫存表都上報到稅局了,不好變更庫存,怎么搞呢,這個我要怎么做呢
老師,請問2024年12月31日申報完房產稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
請問兩個同為供應商 一個供應商代付另一個供應商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預付給供應商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉內銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
銷售汽車方面的課程的會計分錄
請問高企行業(yè),現(xiàn)在沒有研發(fā)支出,但做賬有,可以嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!! 昨天那個核算成本問題匯總表,開會我怎么表述好一點,老師。說7月和8月成本核算結果和8月庫存金額差異太大?因為7月是實盤過的
請問老師我在電子稅務局可以查到核定的稅額和稅率嗎
你好,這個就需要看你當?shù)囟惥质欠裼羞@方面的服務了
個體戶核定的稅額是固定每月三萬嗎
你好,個體戶核定的稅額不一定是固定每月三萬的