您好,您從哪里看到的這個(gè)填寫說明啊,麻煩您截圖或者給個(gè)網(wǎng)址看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
請(qǐng)教您個(gè)問題,我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 預(yù)繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對(duì)嗎? 還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡(jiǎn)易計(jì)稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
是這樣的我想問一下,我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 預(yù)繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對(duì)嗎? 還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡(jiǎn)易計(jì)稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 預(yù)繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對(duì)嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡(jiǎn)易計(jì)稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下,銷售商品房取得預(yù)收款未開票預(yù)繳3%的增值稅,那為什么在最后計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候又減掉本月收款但未開票對(duì)應(yīng)的增值稅額呢
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對(duì)嗎?
老師,培訓(xùn)學(xué)校的辦公室要刷墻,要安玻璃隔斷和玻璃門鎖,怎么做賬?
企業(yè)向客戶授予專利技術(shù)許可,并約定按客戶實(shí)際銷售或使用情況收取特許權(quán)使用費(fèi)的,應(yīng)當(dāng)在下列兩項(xiàng)孰晚的時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,老師,您好,這是什么意思?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,土地使用稅什么時(shí)候終止,什么情況下不用繳納
老師您好,6月份我收到租戶8萬(wàn)元的電費(fèi),對(duì)方不要求開票,我直接借方銀行存款,貸方確認(rèn)收入,并確認(rèn)了稅額,這個(gè)月對(duì)方又要求開具,我開具了發(fā)票,怎么做賬呀
公司法人變更,兩個(gè)股東的有限公司,法定代表人是由股東還是股東會(huì),選舉還是怎么樣產(chǎn)生
老師 我們是餐館稅局會(huì)查美團(tuán)的收入數(shù)據(jù)嗎?美團(tuán)和抖音下單我們沒報(bào)又影響嗎
國(guó)內(nèi)企業(yè)給國(guó)外企業(yè)進(jìn)行咨詢類技術(shù)服務(wù),國(guó)內(nèi)企業(yè)需要有進(jìn)出口權(quán)嗎?
17年有一個(gè)運(yùn)輸發(fā)票1萬(wàn)元,現(xiàn)在讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要補(bǔ)繳多少稅
請(qǐng)列出增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的相關(guān)分錄。
我公司是一般納稅人,農(nóng)業(yè)合作社,我公司與 B 公司有這樣一個(gè)業(yè)務(wù)往來(lái),我們用兩臺(tái)舊機(jī)器,就是收割機(jī)。屬于農(nóng)業(yè)機(jī)械,與 B 公司置換一臺(tái)新收割機(jī),給 B 公司支付 21 萬(wàn)元差價(jià)。對(duì)方是銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械的企業(yè),那合同怎么簽?
是這樣的,這里呢,有本月一個(gè)開票數(shù),包括了本月收款并開票的?本月開上月發(fā)票以及一個(gè)辦契稅提前開票,這是本月開票金額的對(duì)應(yīng)稅額,然后還有一些是本月收款但未開票的,那為什么再計(jì)算應(yīng)交稅額(補(bǔ)差)那一欄的時(shí)候?yàn)槭裁匆獪p掉預(yù)征的那個(gè)稅額呢?是因?yàn)樯陥?bào)填列金額的原因嗎?
您好,并不是您說的“在最后計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候又減掉本月收款但未開票對(duì)應(yīng)的增值稅額”啊。
那這個(gè)為啥要減掉呢
您好,從您的圖片來(lái)看,應(yīng)該是以前月份收款但未開票,而本月開具了發(fā)票,對(duì)應(yīng)的增值稅額,這部分如果不減的話,就重復(fù)了。
但是這個(gè)是以本月的收款減去本月收款已開票的呀,以前沒收過
您好,如果是這種情況的話,這一行的數(shù)據(jù),就不用填寫了,或者直接填寫為0即可。
那比如本月收款800萬(wàn),但開票只有400萬(wàn),那另外的400萬(wàn)需要填寫嗎,是房地產(chǎn)企業(yè)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的
您好,另外的400萬(wàn),需要填寫,并繳納增值稅的。
對(duì),我說的就是這個(gè),那上面前三個(gè)的總開票金額等于400萬(wàn),那為什么后面計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)補(bǔ)差的時(shí)候還要減去這個(gè)預(yù)征數(shù)呢,是跟申報(bào)表填列有關(guān)嗎
您好,您上面的圖片是哪里來(lái)的?看著也不完整啊。麻煩您截圖完整一些,謝謝。
這樣子看呢 這是整個(gè)流程 公式我沒法一個(gè)一個(gè)截圖
您好,是貴公司自己設(shè)計(jì)的表格,還是稅務(wù)局的申報(bào)表格?。柯闊┠驯眍^,標(biāo)題截圖看看,謝謝。
這是我們自己設(shè)計(jì)的
您好,貴公司自己設(shè)計(jì)的,那就是設(shè)計(jì)可能考慮不周全吧。