你好,沒(méi)有發(fā)票的,主要是人工費(fèi),其他的成本費(fèi)用需要發(fā)票才能稅前扣除,如果你暫時(shí)暫估一點(diǎn)可以,但是最晚匯算清繳前需要回來(lái)發(fā)票

老師你好, 請(qǐng)問(wèn)一下,利潤(rùn)太高了,怎么把成本壓下去 沒(méi)發(fā)票的那種 我要把成本壓下去,單憑工資是不夠的還有別的辦法嗎?
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)成本少做了,還有兩天就到報(bào)稅期了,請(qǐng)問(wèn)我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫(kù)存就要暫估,這樣做可以嗎?下個(gè)月我對(duì)出來(lái)是那些發(fā)票沒(méi)有入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?
你好老師。我想問(wèn)下,21年的成本,22年企業(yè)所得稅匯算清繳前來(lái)的票,我所得稅年報(bào)報(bào)完了,我要調(diào)報(bào)表。把成本加進(jìn)去,那么我需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎,利潤(rùn)表需要調(diào)整的是吧
您好,請(qǐng)問(wèn)一下老師。我是互聯(lián)網(wǎng)公司。有加計(jì)抵減。為什么我進(jìn)項(xiàng)還有好多,但我利潤(rùn)是盈利的呢。我都把成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全做進(jìn)去了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)時(shí)做賬物業(yè)公司去年12月把279699的工資放勞務(wù)成本了,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤(rùn)就少很多了,但是現(xiàn)在企業(yè)所得稅也交了,要咋辦哦?能不能悄摸摸的結(jié)轉(zhuǎn)再25年1月的成本里頭哦。
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說(shuō)是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣(mài)10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢(qián)他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?


現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn)能問(wèn)一下嗎 公司向法人借款是不是可以算利息,做為財(cái)務(wù)費(fèi)用
您好,可以的,但是需要個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,可以稅前扣除,而且股東實(shí)收資本沒(méi)有到位,所對(duì)應(yīng)的利息金額不能稅前扣除