你好,操作是可以操作,只是不太規(guī)范了。

老師您好,前幾天在會(huì)計(jì)學(xué)堂請(qǐng)教了老師一個(gè)問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 里面去了,我可以按這個(gè)原路返回做分錄么?
老師我沒有碰過全盤賬,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本,開的票主營(yíng)收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤(rùn)的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤(rùn)與所有成本及損益科目的差額嗎
2020年我的賬做錯(cuò)了,少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務(wù)工資?,F(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了,少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn), 2020年申報(bào)企業(yè)所得稅成本少填了二萬多,已繳費(fèi)。已不能重新申報(bào)了。 因?yàn)橥硕惐容^麻煩也不現(xiàn)實(shí),打算把這二萬多成本放到2021年。請(qǐng)問,我應(yīng)該怎么做,這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了?還是直接在2021年申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候成本加上這兩萬。
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
園林綠化企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目只做勞務(wù)。2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當(dāng)月申報(bào)了45萬的工資并發(fā)放了)。2021年9月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬,9月申報(bào)了10萬的工資,也發(fā)放了)。10月申報(bào)并發(fā)放了16.7萬工資,11月申報(bào)并發(fā)放了14.4萬工資,12月申報(bào)了1.76萬工資,10.11.12月都沒有收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說讓我提供90幾萬的成本明細(xì),我想問老師,以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


這個(gè)問題大嘛?好害怕,當(dāng)時(shí)咋沒有一個(gè)個(gè)科目檢查完在申報(bào)
你好,其實(shí)問題不是很大。因?yàn)槟愦_實(shí)實(shí)際有支付的。
但是,我借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬。我沒有做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,員工工資咋?那我利潤(rùn)表是不是成本就少了這筆了,利潤(rùn)就大了。
勞務(wù)成本不顯示在利潤(rùn)表啊
你好,是的,這個(gè)不顯示在利潤(rùn)表,是在資產(chǎn)負(fù)債表
所以現(xiàn)在還可以怎么處理啊?
我的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)負(fù)債表我也沒找到它捏
找到了,怎么會(huì)在在產(chǎn)品顯示的
你好,因?yàn)闆]有完工,相當(dāng)于在產(chǎn)品
那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救???
你好,這個(gè)你要么就按你說的,今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。
物業(yè)公司公司,我現(xiàn)在想想,覺得員工工資不應(yīng)該放在勞務(wù)成本 工資的吧?
你好,這個(gè)其實(shí)直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者費(fèi)用就行。
修改去年的,我要是少了26萬工資,不我們殘疾人的工資加計(jì)扣除后,不選用地方免征40的部分,就多交39.05元。要是選擇免征地方40%的地方政策就多交了8390.96元。退稅就怕查賬
你好,退稅查的概率是比較大的。
要么就按你說的,今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。我說的這個(gè)方法不懂稅局后面會(huì)不那啥哦,
對(duì)了,少了26萬工資,利潤(rùn)也少了26萬,我不選用地方政策免征,多交39.05,能不能做一筆無票支出,調(diào)增39.05元哦?
你好,操作是可以的。但是風(fēng)險(xiǎn)也不小,因?yàn)橛忻饩捅仨氁狻?
沒有,地方免征政策不是必選的。有很多也不會(huì)選擇這個(gè),只是我覺得有這個(gè)政策交稅也蠻多的,我就給他用了這個(gè)政策。
你好,嗯,這樣的話,就沒什么問題了。
那我找到有沒有小金額吃飯的放到福利費(fèi)的調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中?
你好,可以的,操作沒問題。