你好,操作是可以操作,只是不太規(guī)范了。
老師您好,前幾天在會(huì)計(jì)學(xué)堂請(qǐng)教了老師一個(gè)問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個(gè)原路返回做分錄么?
老師我沒有碰過全盤賬,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
2020年我的賬做錯(cuò)了,少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務(wù)工資?,F(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了,少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn), 2020年申報(bào)企業(yè)所得稅成本少填了二萬多,已繳費(fèi)。已不能重新申報(bào)了。 因?yàn)橥硕惐容^麻煩也不現(xiàn)實(shí),打算把這二萬多成本放到2021年。請(qǐng)問,我應(yīng)該怎么做,這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了?還是直接在2021年申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候成本加上這兩萬。
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
園林綠化企業(yè),有個(gè)項(xiàng)目只做勞務(wù)。2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報(bào)的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當(dāng)月申報(bào)了45萬的工資并發(fā)放了)。2021年9月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬的成本(其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬,9月申報(bào)了10萬的工資,也發(fā)放了)。10月申報(bào)并發(fā)放了16.7萬工資,11月申報(bào)并發(fā)放了14.4萬工資,12月申報(bào)了1.76萬工資,10.11.12月都沒有收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說讓我提供90幾萬的成本明細(xì),我想問老師,以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋?
請(qǐng)問一下老師,這個(gè)第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
老師個(gè)體戶的經(jīng)營所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動(dòng)的,長期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長期借款——應(yīng)計(jì)利息
請(qǐng)問建筑工程承包合同、我去租來的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,我們?cè)?018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬減出來,要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元,要交個(gè)稅嗎,要張三開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我們購買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒有面積,也就是沒計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積,這個(gè)沒計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時(shí),如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)?,需要怎么確認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,還有,開票項(xiàng)目名稱有什么規(guī)定
這個(gè)問題大嘛?好害怕,當(dāng)時(shí)咋沒有一個(gè)個(gè)科目檢查完在申報(bào)
你好,其實(shí)問題不是很大。因?yàn)槟愦_實(shí)實(shí)際有支付的。
但是,我借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬。我沒有做借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,員工工資咋?那我利潤表是不是成本就少了這筆了,利潤就大了。
勞務(wù)成本不顯示在利潤表啊
你好,是的,這個(gè)不顯示在利潤表,是在資產(chǎn)負(fù)債表
所以現(xiàn)在還可以怎么處理???
我的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)負(fù)債表我也沒找到它捏
找到了,怎么會(huì)在在產(chǎn)品顯示的
你好,因?yàn)闆]有完工,相當(dāng)于在產(chǎn)品
那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?。?
你好,這個(gè)你要么就按你說的,今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。
物業(yè)公司公司,我現(xiàn)在想想,覺得員工工資不應(yīng)該放在勞務(wù)成本 工資的吧?
你好,這個(gè)其實(shí)直接做主營業(yè)務(wù)成本或者費(fèi)用就行。
修改去年的,我要是少了26萬工資,不我們殘疾人的工資加計(jì)扣除后,不選用地方免征40的部分,就多交39.05元。要是選擇免征地方40%的地方政策就多交了8390.96元。退稅就怕查賬
你好,退稅查的概率是比較大的。
要么就按你說的,今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。我說的這個(gè)方法不懂稅局后面會(huì)不那啥哦,
對(duì)了,少了26萬工資,利潤也少了26萬,我不選用地方政策免征,多交39.05,能不能做一筆無票支出,調(diào)增39.05元哦?
你好,操作是可以的。但是風(fēng)險(xiǎn)也不小,因?yàn)橛忻饩捅仨氁狻?
沒有,地方免征政策不是必選的。有很多也不會(huì)選擇這個(gè),只是我覺得有這個(gè)政策交稅也蠻多的,我就給他用了這個(gè)政策。
你好,嗯,這樣的話,就沒什么問題了。
那我找到有沒有小金額吃飯的放到福利費(fèi)的調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中?
你好,可以的,操作沒問題。