暫估入庫 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,錢付了,發(fā)票沒到,貨到了,怎樣會計處理了?
老師,貨到了,沒發(fā)票,款已付,這個怎樣處理?
錢付了,發(fā)票到了,貨沒到,實物中有這種情況嗎?應(yīng)如何賬務(wù)處理
錢付了,貨沒到,發(fā)票沒到,此時如何賬務(wù)處理
老師,你好,同一家公司,錢付了,貨沒到11866.96元(掛在途物資)。 貨到了錢沒付13269.02(暫估掛應(yīng)付賬款)兩筆賬。確認(rèn)對方不結(jié)錢也不發(fā)貨了。怎么做賬務(wù)處理。
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司?。?/p>
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因為客戶原因,我們實際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正常扣除嗎?
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
哦哦,可不可以直接借庫存商品,貸銀行存款
你好,因為發(fā)票還沒有到,所以一般適用應(yīng)付賬款暫估入庫過度一下,
哦哦,謝謝
如果發(fā)票到了,貨沒到,怎處理了?
您好,上面暫估分錄 紅沖 , 按發(fā)票金額入賬就可以
老師,費用報銷單是本單位員工報銷用還是其他單位的員工報銷也用了?
您好,是本單位員工報銷時填寫費用報銷單
老師,現(xiàn)在是公司買了一罐煤氣,需要付款,那他得填寫什么單據(jù)嗎?我需要向他要什么資料嗎?
您好,報銷,需要填寫費用報銷單,提供發(fā)票和入庫單
現(xiàn)在是直接把款打在賣煤氣的個體工商戶的私人卡里,他需要寫報銷單嗎?
企業(yè)直接轉(zhuǎn)賬支付的,不用寫報銷單
那的需要什么資料了?附件
付款時填寫付款申請單,然后做賬時付款申請單和發(fā)票銀行回單都附在憑證后面
老師,那買液化氣需要寫購銷合同嗎?什么情況下寫購銷合同了?
采購業(yè)務(wù)都可以寫購銷合同
那液化氣了?
您好,正規(guī)是有合同的,然后會受合同法保護(hù),但平時采購些小的商品一般都不寫合同,這個執(zhí)行您單位的財務(wù)管理制度就可以
哦哦,那什么情況下,都得附營業(yè)執(zhí)照和開戶許可證,和身份證復(fù)印件?
您好,一般是不附這些資料的,如果你和其他企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù),可以讓對方提供這些作為開票資料保存