你好,這個增加不了的呢 ,

老師您好,我想咨詢下開票時如何增加稅率,之前都是13%,現(xiàn)在需要增加一個16%的稅率,請問在哪里增加
老師,我營業(yè)執(zhí)照里面增加了新的內(nèi)容,增加的東西和原來的稅率是一樣的,我也去稅務(wù)增加過了,但是我再電子稅務(wù)局里面沒有查到主稅有新增加的內(nèi)容,我想問一下,是稅率沒變就不用再增加新的項目嗎,還是說稅率一樣,也要增加新內(nèi)容,就是我原來假設(shè)是13%的塑料制品,現(xiàn)在增加了13%的金屬制品,再電子稅務(wù)局能看到新增加的內(nèi)容金屬制品嗎?
老師您好,我們之前只可以開13%稅率的專票,現(xiàn)在增加了技術(shù)服務(wù)類的業(yè)務(wù),需要開6%稅率的專票,需要怎么申請?
老師,一般納稅人 開發(fā)票稅率都是要跟專管員申請的嗎?我們之前開13%,然后現(xiàn)在想開6%服務(wù),是需要申請增加稅目嗎
你好,我想咨詢下授課費的勞務(wù)報酬(稅后),是指扣除哪些稅?增值稅附加稅、個人所得稅都得扣除嗎?如果是一個點的稅率,1500(稅后,需要按多少開票呀?)
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?
為什么現(xiàn)在增加不了了呢
現(xiàn)在稅務(wù)開票系統(tǒng)更新了呢,已經(jīng)沒這個稅率了